В ИФНС подана декларация по НДС. В книге продаж не указан ИНН покупателя, но сумма, дата, номер счет-фактуры корректны – сумма налога в декларации указана правильно. В ФНС в ответ на требование направили пояснения по этому вопросу. Как исправить эту ситуацию без предоставления уточненной декларации?
В данном случае нужно представить пояснения с указанием корректных данных, сдавать уточненную декларацию не обязательно, но рекомендуется налоговыми органами (п. 4 приложения к Письму ФНС РФ от 06.11.2015 N ЕД-4-15/19395).
См. также:
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете