Исправления / Уточнения НДС
Основные публикации
- Порядок учета
 - Порядок исправления ошибок в 1С
 - Исправление ошибок по НДС
 - Исправление технических ошибок по НДС
 - Исправление суммовых ошибок по НДС
 - Порядок исправления суммовой ошибки по НДС
 - Порядок ответа на требования из ИФНС по НДС
 - Уточненная декларация
 - Уточненка по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024
 - Уточненная декларация по НДС
 - Исправленный счет-фактура от поставщика
 - Корректировочный СФ vs Исправительный СФ
 - Документы
 - Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
 - Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
 - Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах
 - Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документ
 
Дополнительные материалы
- Ошибка: неправильный документ расчетов с контрагентом
 - За какой период формировать корректировочную справку по розничным продажам?
 - Как заполнить декларацию НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС?
 - Как исправить, если поставщик в документах изменил ставку с без НДС на НДС 5%?
 - Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой период?
 - Надо ли составлять КСФ, если ошибка не в сумме?
 - Нужна ли уточненка, если не заполнили раздел 7 декларации по НДС по гарантийному ремонту?
 - Как отразить расчеты на ЕНС, если НДС в декларации к возмещению?
 - Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода?
 - Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете
 - Как отразить увеличение таможенной стоимости в другом квартале при импорте?
 - Как отразить уменьшение таможенной стоимости в другом квартале при импорте?
 - Как учесть УПД со статусом 2 от OZON?
 - Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС?
 
Семинары
- Отчетность за 9 месяцев 2025: разбор кейсов и скрытых возможностей 1С
 - Декларация по НДС за 2 квартал 2025 в 1С. Проверяем декларацию перед сдачей! Что важно учесть перед камералкой
 - Дробление бизнеса 2025: новая реальность, налоговая амнистия и уголовные риски
 - Налоговая отчетность за 1 полугодие 2025 г. Законодательный обзор
 - Отчетность за полугодие 2025 – секреты профессионалов на практических примерах в 1С
 - Личная безопасность главного бухгалтера и лиц, принимающих решения. Законодательство
 - Декларация по НДС за 1 квартал 2025 в 1С. Автоматизируем заполнение! Как упростить работу в программе
 
Семинары
- Отчетность за 9 месяцев 2025: разбор кейсов и скрытых возможностей 1С
 - Декларация по НДС за 2 квартал 2025 в 1С. Проверяем декларацию перед сдачей! Что важно учесть перед камералкой
 - Дробление бизнеса 2025: новая реальность, налоговая амнистия и уголовные риски
 - Налоговая отчетность за 1 полугодие 2025 г. Законодательный обзор
 - Отчетность за полугодие 2025 – секреты профессионалов на практических примерах в 1С
 - Личная безопасность главного бухгалтера и лиц, принимающих решения. Законодательство
 - Декларация по НДС за 1 квартал 2025 в 1С. Автоматизируем заполнение! Как упростить работу в программе
 
Дополнительные материалы
- Ошибка: неправильный документ расчетов с контрагентом
 - Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете
 - Ошибка в наименовании поставщика при регистрации СФ в учете
 - Ошибка в дате СФ при регистрации в учете
 - Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту
 - Завышена сумма выручки текущего года
 - Занижена сумма затрат прошлого года: не списана дебиторская задолженность
 - Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года
 - Недопоставка товаров в учете Поставщика
 - Недопоставка товаров, выявленная после приемки в учете Покупателя
 - Недопоставка товаров, выявленная при приемке в учете Покупателя
 - Номер счета-фактуры введен не верно
 - Неучтенная реализация услуг прошлого года
 - Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг
 
Топ-вопросов
- За какой период формировать корректировочную справку по розничным продажам?
 - Как заполнить декларацию НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС?
 - Как исправить, если поставщик в документах изменил ставку с без НДС на НДС 5%?
 - Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой период?
 - Надо ли составлять КСФ, если ошибка не в сумме?
 - Нужна ли уточненка, если не заполнили раздел 7 декларации по НДС по гарантийному ремонту?
 - Как отразить расчеты на ЕНС, если НДС в декларации к возмещению?
 - Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода?
 - Как отразить увеличение таможенной стоимости в другом квартале при импорте?
 - Как отразить уменьшение таможенной стоимости в другом квартале при импорте?
 - Как учесть УПД со статусом 2 от OZON?
 - Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС?
 - Нужна ли уточненка по НДС, если корректировочный счет-фактура на увеличение стоимости составлен с опозданием?
 - Как отразить корректировку НДС по покупкам и реализации на одинаковую сумму за прошлый год?