Исправления / Уточнения НДС
Основные публикации
- Порядок учета
- Порядок исправления ошибок в 1С
- Исправление ошибок по НДС
- Исправление технических ошибок по НДС
- Исправление суммовых ошибок по НДС
- Порядок исправления суммовой ошибки по НДС
- Порядок ответа на требования из ИФНС по НДС
- Уточненная декларация
- Уточненка по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024
- Уточненная декларация по НДС
- Уточненка по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС в 2023
- Особенности
- Возврат товаров в учете у покупателя
- Возврат товаров: полный и частичный
- Исправленный счет-фактура. Отгрузка 2018 vs 2019
- Исправленный счет-фактура от поставщика
- КСФ:Отгрузка 2018 vs 2019
- Корректировочный СФ vs Исправительный СФ
- Документы
- Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
- Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
- Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах
- Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документ
Дополнительные материалы
- Нужна ли уточненка, если не заполнили раздел 7 декларации по НДС по гарантийному ремонту?
- Как отразить расчеты на ЕНС, если НДС в декларации к возмещению?
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода?
- Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете
- Как отразить увеличение таможенной стоимости в другом квартале при импорте?
- Как отразить уменьшение таможенной стоимости в другом квартале при импорте?
- Как учесть УПД со статусом 2 от OZON?
- Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС?
- Нужна ли уточненка по НДС, если корректировочный счет-фактура на увеличение стоимости составлен с опозданием?
- Как отразить корректировку НДС по покупкам и реализации на одинаковую сумму за прошлый год?
- Как продавцу отразить возврат товаров от неплательщика НДС?
- Когда подавать уточненку НДС, если проводки по исправлению НДС за 2 кв 2020 проведены в 4 кв 2020?
- Надо ли исправлять КПП, если счет-фактуру оформили на головную организацию, а отгрузка в обособленное подразделение?
- Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале?
Семинары
Семинары
Дополнительные материалы
- Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете
- Ошибка в наименовании поставщика при регистрации СФ в учете
- Ошибка в дате СФ при регистрации в учете
- Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту
- Завышена сумма выручки текущего года
- Занижена сумма затрат прошлого года: не списана дебиторская задолженность
- Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года
- Недопоставка товаров в учете Поставщика
- Недопоставка товаров, выявленная после приемки в учете Покупателя
- Недопоставка товаров, выявленная при приемке в учете Покупателя
- Номер счета-фактуры введен не верно
- Неучтенная реализация услуг прошлого года
- Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг
- Занижена сумма выручки прошлого года
Топ-вопросов
- Нужна ли уточненка, если не заполнили раздел 7 декларации по НДС по гарантийному ремонту?
- Как отразить расчеты на ЕНС, если НДС в декларации к возмещению?
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода?
- Как отразить увеличение таможенной стоимости в другом квартале при импорте?
- Как отразить уменьшение таможенной стоимости в другом квартале при импорте?
- Как учесть УПД со статусом 2 от OZON?
- Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС?
- Нужна ли уточненка по НДС, если корректировочный счет-фактура на увеличение стоимости составлен с опозданием?
- Как отразить корректировку НДС по покупкам и реализации на одинаковую сумму за прошлый год?
- Как продавцу отразить возврат товаров от неплательщика НДС?
- Когда подавать уточненку НДС, если проводки по исправлению НДС за 2 кв 2020 проведены в 4 кв 2020?
- Надо ли исправлять КПП, если счет-фактуру оформили на головную организацию, а отгрузка в обособленное подразделение?
- Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале?
- Принимать ли расходы в НУ, если отказано в вычете НДС?