Программа семинара

НДС – очень сложный налог. Налоговые органы ревниво относятся к желанию налогоплательщиков реализовать свое право на вычеты и норовят отказать даже без оснований. Как будут обстоять дела с вычетами при различных обстоятельствах? Какие ошибки и злоупотребления лишат вычета по вине самого налогоплательщика? Давайте разберем эти проблемы на опыте реальных налогоплательщиков

Что вы получите в результате

Вы будете подготовлены к любой сложной и ранее не встречавшейся Вам ситуации с вычетом НДС. Вам не придется мучительно долго искать ответы в правовой базе и подходящие примеры судебных решений. Мы все рассмотрим вместе.

Для кого эфир

  • Главный бухгалтер
  • Заместитель главного бухгалтера
  • Методолог по бухгалтерскому и налоговому учету
  • Бухгалтер
  • Бухгалтер на участке по расчетам налогов и взносов
  • Бухгалтер-аутсорсер
  • Налоговый консультант
  • Внутренний аудитор
  • Аудитор

 

1. Принципы вычета НДС, заложенные НК РФ. Ситуации, когда налогоплательщик не может претендовать на вычет
2. Исчисление трехлетнего срока для вычета, в том числе в сложных и неоднозначных ситуациях. Случаи, когда трехлетний срок неприменим
3. Вычеты у налогового агента: неповторимые особенности типичные ошибки
4. Вычеты собственного налога у продавца: когда это актуально и как правильно работать со счетами-фактурами?
5. Ошибки в счетах-фактурах, исключающие вычет. Как аргументировать контрагенту необходимость несения исправлений?
6. Вычеты на основании корректировочных счетов-фактур: основания выставления, сроки заявления вычета, правила регистрации в книге покупок
7. Отказы в вычетах при недобросовестном поведении налогоплательщика-покупателя или продавца
8. Яркие примеры из практики досудебного урегулирования, показательные примеры судебных споров

Проверьте себя

Для доступа к разделу авторизируйтесь на сайте.