Программа семинара
НДС – очень сложный налог. Налоговые органы ревниво относятся к желанию налогоплательщиков реализовать свое право на вычеты и норовят отказать даже без оснований. Как будут обстоять дела с вычетами при различных обстоятельствах? Какие ошибки и злоупотребления лишат вычета по вине самого налогоплательщика? Давайте разберем эти проблемы на опыте реальных налогоплательщиков
Что вы получите в результате
Вы будете подготовлены к любой сложной и ранее не встречавшейся Вам ситуации с вычетом НДС. Вам не придется мучительно долго искать ответы в правовой базе и подходящие примеры судебных решений. Мы все рассмотрим вместе.
Для кого эфир
- Главный бухгалтер
- Заместитель главного бухгалтера
- Методолог по бухгалтерскому и налоговому учету
- Бухгалтер
- Бухгалтер на участке по расчетам налогов и взносов
- Бухгалтер-аутсорсер
- Налоговый консультант
- Внутренний аудитор
- Аудитор
1. Принципы вычета НДС, заложенные НК РФ. Ситуации, когда налогоплательщик не может претендовать на вычет
2. Исчисление трехлетнего срока для вычета, в том числе в сложных и неоднозначных ситуациях. Случаи, когда трехлетний срок неприменим
3. Вычеты у налогового агента: неповторимые особенности типичные ошибки
4. Вычеты собственного налога у продавца: когда это актуально и как правильно работать со счетами-фактурами?
5. Ошибки в счетах-фактурах, исключающие вычет. Как аргументировать контрагенту необходимость несения исправлений?
6. Вычеты на основании корректировочных счетов-фактур: основания выставления, сроки заявления вычета, правила регистрации в книге покупок
7. Отказы в вычетах при недобросовестном поведении налогоплательщика-покупателя или продавца
8. Яркие примеры из практики досудебного урегулирования, показательные примеры судебных споров
Проверьте себя
Для доступа к разделу авторизируйтесь на сайте.