Как провести корректировку реализации на уменьшение при раздельном учете НДС?

Последнее изменение: 03.08.2022

Интересует корректировка, когда количество уменьшается, приходится вручную добавлять регистр НДС по приобретенным ценностям, и все строки корректировать вручную. У всех так? Или что-то делаю не так. Если не сделать этот регистр, потом товар продать невозможно, ругается на НДС и количество.

Была такая ошибка в 1С. Добавляли запись в регистр в ручном режиме.

Это происходит, если не ведете учет по аналитике Способы учета НДС. Это устаревший метод и с ним уже давно не работаем.

Если не стоят соответствующие флажки в настройках, то будет именно озвученная Вами ошибка.

Ликвидировать в 1С ее не будут т.к. методика раздельного учета без способов учета НДС устарела и не рекомендована к применению.

А со способами учета НДС никаких проблем при корректировках, в т.ч. количестве нет.

Надо проверить, как выполнены следующие настройки в 1С, чтобы понять используете новую методику ведения раздельного учета или нет: Главное – Настройки – Налоги и отчеты – НДС – флажок Раздельный учет НДС по способам учета.

Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:

Главное – Администрирование – Настройка программы – Параметры учета – ссылка Настройка плана счетов – ссылка По контрагентам и счетам-фактурам полученным – флажок По способам учета.

Если старую методику используете, то предлагаем подумать и принять решение о переходе на новую методику ведения учета.

Очень удобно с нового года так работать. Сначала все попробовать и протестировать на копии базы и все устраивает, то повторить на рабочей базе.

Основная идея ниже и подробнее в материале Ошибка перехода на Раздельный учет НДС.

В 1С есть специальный Помощник перехода на раздельный учет, но он работает только в случае, когда при выставленном изначально флажке Ведется раздельный учет входящего НДС дополнительно через некоторое время выставляется флажок Раздельный учет по способам учета.

В этом случае Помощник перехода на раздельный учет:

  • переносит остатки на счете 19.07 на счет 19.03, а субконто Способы учета НДС устанавливает в значение Для операций по 0%;
  • для остатков на остальных субсчетах счета 19 устанавливает субконто Способы учета НДС в значение Принимается к вычету;
  • остатки по регистру НДС по приобретенным ценностям конвертирует в остатки по регистру Раздельный учет НДС.

Но в случае, если флажок Раздельный учет входящего НДС не стоял, то и остатков по регистру НДС по приобретенным ценностям нет. Переносить нечего.

Если данный вариант по каким-то причинам Вас не устраивает, то продолжать править в ручном режиме или у программиста заказать обработку, которая поможет сделать записи в регистр в автоматическом режиме.

См. также:

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Оцените публикацию
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете