У нас в Киргизии филиал. На него привезли товар из Китая и растаможили. Теперь этот товар филиал передает в головной офис в РФ. Не могу понять, надо ли рассматривать данную операцию как продажу товара из стран ЕАЭС? Оформлять ли при этом Декларацию по косвенным налогам? Bозникает ли здесь НДС?
Передача товара между структурными подразделениями, которые находятся на территории разных государств–членов ЕАЭС, не является реализацией. Поэтому объекта налогообложения НДС в этом случае не возникает (Письмо Минфина РФ от 28.02.2013 N 03-07-08/5906 и Письмо ФНС РФ от 24.10.2014 N ГД-4-3/22074@).
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете