С 2018 года реализация лома цветных и черных металлов, а также сырых шкур животных облагается НДС. Особенность этих операций в том, что исчисляет налог не продавец, а покупатель. В 1С такие операции реализованы в минимальном объеме: только для разовых продаж лома металлов и только с позиции продавца.
Из статьи вы узнаете:
- особенности отражения операций по реализации лома и сырых шкур животных;
- как оформить данные операции в 1С, чтобы они отражались в книге продаж автоматически;
- какие правки придется внести вручную в проводки и печатные формы документов.
Содержание
Пошаговая инструкция
Организация заключила договор с покупателем на реализацию лома двигателей на сумму 9 000 руб.
05 марта получена предоплата в счет отгрузки лома. Выставлен счет-фактура на аванс.
06 марта произведена отгрузка лома. Выставлен счет-фактура на реализацию.
Пошаговая инструкция оформления примера. PDF
Дата | Дебет | Кредит | Сумма БУ | Сумма НУ | Наименование операции | Документы (отчеты) в 1С | |
Дт | Кт | ||||||
Поступление предоплаты от покупателя | |||||||
05 марта | 51 | 62.02 | 9 000 | 9 000 | Поступление предоплаты от покупателя | Поступление на расчетный счет — Оплата от покупателя | |
Выставление СФ покупателю-налоговому агенту (НДС исчисляет налоговый агент) | |||||||
05 марта | — | — | — | Выставление СФ покупателю (НДС исчисляет налоговый агент) | Счет-фактура выданный на аванс | ||
— | — | — | Событие Налог исчисляет покупатель — установить вручную | Регистр НДС Продажи | |||
— | — | — | Отражение НДС в книге продаж | Отчет Книга продаж КВО 33 | |||
Реализация лома | |||||||
06 марта | 62.01 | 91.01 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | Выручка от реализации материалов | Реализация (акт, накладная) — Товары (накладная) |
91.02 | 10.06 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | Списание себестоимости материалов | ||
62.02 | 62.01 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | Зачет аванса | ||
— | — | — | Событие Налог исчисляет покупатель — установить вручную | Регистр НДС Продажи | |||
Выставление СФ на отгрузку покупателю | |||||||
06 марта | — | — | — | Выставление СФ покупателю (НДС исчисляет налоговый агент) | Счет-фактура выданный на реализацию | ||
— | — | — | Отражение НДС в книге продаж | Отчет Книга продаж КВО 34 |
Нормативное регулирование
С 01.01.2018 реализация лома и сырых шкур животных облагается НДС. Налог исчисляется покупателями-налоговыми агентами (п. 8 ст. 161 НК РФ). ФНС РФ дала подробные разъяснения по порядку учета НДС в Письме от 16.01.2018 N СД-4-3/480@.
Коды видов операций для продавца или посредника:
- 33 — при регистрации счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры), выставленных при получении оплаты (частичной оплаты) от покупателя в счет предстоящей поставки сырых шкур (лома);
- 34 — при регистрации счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры), выставленных (полученных) при отгрузке сырых шкур и лома покупателю и изменении стоимости отгрузки.
Поступление предоплаты от покупателя
Учет в 1С
Поступление предоплаты от покупателя оформляется документом Поступление на расчетный счет вид операции Оплата от покупателя.
В базе знаний Бухэксперта 25 тысяч актуальных статей и 80 тысяч ответов на вопросы бухгалтеров. Все — с пошаговыми инструкциями по применению теории на практике в 1С. Каждый день нас читают больше 100 тысяч бухгалтеров со всей страны. В открытом доступе только небольшая часть наших статей. Чтобы получить полный доступ и найти ответы на все ваши вопросы, оставьте заявку
Документ Поступление на расчетный счет вид операции Оплата от покупателя можно:
- ввести через раздел Банк и касса – Банк – Банковские выписки – кнопка Поступление;
- загрузить из программы Клиент-банк или напрямую из банка, если подключен сервис 1С:ДиректБанк.
В документе указывается:
- Ставка НДС— Без НДС.
Проводки по документу
Документ формирует проводки:
- Дт 51 Кт 62.02 — поступление предоплаты от покупателя.
Выставление СФ покупателю-налоговому агенту (НДС исчисляет налоговый агент)
Учет в 1С
Поскольку при оформлении поступления предоплаты от покупателя была указана
- Ставка НДС — Без НДС,
нельзя создать счет-фактуру на основании документа Поступление на расчетный счет.
Счет-фактура оформляется вручную через раздел Продажи — Продажи — Счета-фактуры выданные — кнопка Создать — Счет-фактура на аванс.
Обратите внимание на заполнение полей:
- Код вида операции — п. 8 ст. 161 НК».
В табличной части указывается:
- НДС — пустое значение (вручную удалить сумму).
Проводки по документу
В проводках по документу необходимо в регистре НДС Продажи вручную изменить значение графы Событие на Налог исчисляет покупатель.
Документальное оформление
Распечатать форму заполненного счета-фактуры можно по кнопке Печать документа Счет-фактура выданный.
В печатной форме вручную нужно изменить значения в графах:
- Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего (графа 5) — сумма полученной предоплаты;
- Налоговая ставка (графа 7) — НДС исчисляется налоговым агентом;
- Сумма налога, предъявляемая покупателю (графа 8) — прочерк;
- Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога — всего (графа 9) — прочерк.
Декларация НДС
В декларации по НДС сумма исчисленного НДС с аванса покупателя отражается:
В Разделе 9 «Сведения из книги продаж»:
В Разделе 3 данная операция не отражается.
Реализация лома
Учет в 1С
Реализация лома оформляется документом Реализация (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) в разделе Продажи – Продажи – Реализация (акты, накладные).
В табличной части вручную указываются:
- %НДС— 20/120;
- НДС— пустое значение.
После этого нужно проверить и при необходимости поправить значения в графах Сумма и Всего.
Проводки по документу
Документ формирует проводки:
- Дт 91.02 Кт 10.06 — списание себестоимости материалов;
- Дт 62.02 Кт 62.01 — зачет аванса;
- Дт 62.01 Кт 91.01 — выручка от реализации материалов.
В регистре НДС Продажи необходимо вручную изменить значение графы Событие на Налог исчисляет покупатель.
Документальное оформление
Организация должна утвердить формы первичных документов, в т. ч. документа реализации товаров. В 1С используются следующие основные формы:
- Товарная накладная по форме ТОРГ-12.
- Универсальный передаточный документ.
Бланки можно распечатать по кнопке Печать – Товарная накладная (ТОРГ-12) и Печать – Универсальный передаточный документ (УПД).
Выставление счета-фактуры на отгрузку покупателю
Учет в 1С
Выставить счет-фактуру покупателю можно по кнопке Выписать счет-фактуру документа Реализация (акт, накладная).
Данные счета-фактуры автоматически заполняются на основании документа Реализация (акт, накладная).
Вручную необходимо исправить значение в поле:
- Код вида операции — п. 8 ст. 161 НК».
Документальное оформление
Распечатать форму заполненного счета-фактуры можно по кнопке Печать документа Счет-фактура выданный.
В печатной форме вручную нужно изменить значения в графах:
- Налоговая ставка (графа 7) — НДС исчисляется налоговым агентом;
- Сумма налога, предъявляемая покупателю (графа 8) — прочерк;
- Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего (графа 9) — прочерк.
Декларация НДС
В декларации по НДС сумма исчисленного НДС отражается:
В Разделе 9 «Сведения из книги продаж»:
В Разделе 3 данная операция не отражается.
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете