Вручили работнику ценный подарок? Не забудьте начислить НДС!

Последнее изменение: 02.03.2020

Минфин в Письме от 15.08.2019 N 03-07-11/61750 напомнил работодателям, что передача сотрудникам на безвозмездной основе товаров, работ, услуг признается реализацией и облагается НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

Таким образом, при передаче сотрудникам ценных подарков нужно начислить НДС. Налоговая база в таком случае определяется как рыночная стоимость подарка (Письмо Минфина РФ от 22.01.2009 N 03-07-11/16).

При этом у работодателя есть возможность принять налог к вычету на общих основаниях (п. 1 ст. 172 НК РФ):

  • после принятия этих товаров на учет;
  • при наличии надлежаще оформленных счетов-фактур;
  • если товары будут использованы для облагаемых НДС операций.

Обратите внимание: при расчете налога на прибыль стоимость подарков, врученных сотрудникам, учесть не получится (п. 16 ст. 270 НК РФ). Подарки учитывают в прибыли, только если они являются частью системы оплаты труда (пп. 2 ст. 255 НК РФ, ст. 191 ТК РФ).

См. также:

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Оцените публикацию
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)


Загрузка...
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Добавить комментарий