Содержание
Документ 1С: Авансовый отчет по командировке
При направлении в командировку работнику возмещаются (ст. 168 ТК РФ):
- расходы на проезд;
- расходы по найму помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Сумму расходов, кроме суточных, работник должен документально подтвердить.
Сотрудник Иванов А.П. направляется в командировку на 5 дней. Иванову выданы денежные средства в сумме 33 000 руб.
По возвращении работник отчитался о полученных суммах и приложил подтверждающие документы. На посадочном талоне обратного билета отсутствует штамп о регистрации полета.
Банк и касса – Касса – Авансовые отчеты – кнопка Создать:
Чтобы в проводках указывалась Статья затрат Командировочные, надо выполнить настройки: Справочники – Доходы и расходы – Статьи затрат.
Счет-фактура полученный создается автоматически: Покупки – Покупки – Счета-фактуры полученные.
Авансовый отчет по командировке + сервис Smartway
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
При подключенном сервисе Smartway:
- автоматически загружаются все документы по проезду и проживанию, предоставленным через агентство;
- другие документы вносятся в Авансовый отчет по командировке вручную без аналитики, предоставляемой стандартным документом Авансовый отчет;
- стоимость билетов, загруженных из Smartway учитывается на счете 76.14 «Приобретение билетов для командировок», отдельно от подотчетных сумм сотрудника на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
Ограничения документа Авансовый отчет по командировке
Нельзя:
- заполнить документ со счетом 71.21 «Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)» – при выдаче подотчетных сумм в валюте;
- учесть не принимаемые в УСН расходы (нет соответствующей графы Расходы НУ).
Ошибки в работе
Код ошибки: 10213360
В Авансовом отчете по командировке создаются счета-фактуры на билеты без НДС.
Исправлена: версия 3.0.73
Код ошибки: 10212901
Если в документе Авансовый отчет по командировке зарегистрированы билеты с выделенной суммой НДС и КПП перевозчика не заполнено, то при проведении ошибочно выдается сообщение Не заполнен КПП.
Статус: Принята к исправлению.
Создаю Авансовый отчет по командировке. В табличной части есть затраты с НДС, но СФ входящий не создается, а сумма налога в проводках списывается на 91.02. Что я делаю не так?
Необходимо проверить Администрирование – Настройки программы – Получение данных Smartway – Включить.
Если кнопка Включить была нажата, то экран имеет вид:
Создали Авансовый отчет по командировке текущей датой, начали заполнять табличную часть, ввели документы с НДС и записали АО. Потом увидели, что надо поменять дату документа с НДС. А СФ автоматически уже создан датой Авансового отчета и поле дата в нем не редактируется. Как изменить дату СФ в записанном документе?
Необходимо перейти в журнал документов, встать курсором на нужный СФ. Правой кнопкой мыши – Изменить выделенные – выбрать аналитику «от…» – указать корректные параметры и сохранить правки по Изменить реквизиты.
Пожелание по редактированию даты СФ входящего (бланк строгой отчетности) разработчиками зарегистрировано.
АО от 13.09.2019 №77 =>> АО от 15.09.2019 №77
Аналитика затрат
Чтобы указывать Счет учета затрат для командировочных расходов в Авансовом отчете по командировке необходимо выполнить настройку Главное – Настройки – Персональные настройки – флажок Показывать счета учета в документах.
Настройка активирует видимость Счета затрат в документах, в т.ч. в Авансовый отчет по командировке.
Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Настройка плана счетов – Учет затрат – По каждому подразделению.
Банк и касса – Касса – Авансовые отчеты – кнопка Создать.
Без флажка Показывать счет учета в документах.
С флажком Показывать счет учета в документах.
Чтобы в проводках указывалась Статья затрат Командировочные, надо выполнить настройки: Справочники – Доходы и расходы – Статьи затрат.
Аналитика для Суточных задается отдельно – для ее заполнения необходимо перейти по ссылке с суммой суточных.
Отражение командировочных затрат в КУДиР
Сотрудник Иванов А.П. направляется в командировку на 5 дней, ему выданы наличные денежные средства в сумме 33 000 руб. По возвращении работник отчитался о полученных суммах и приложил подтверждающие документы. На посадочном талоне обратного билета отсутствует штамп о регистрации полета, другой подтверждающий документ сотрудник не предоставил.
Согласно Положению о командировках в организации суточные по РФ – 1 500 руб. в день
Сумма суточных, рассчитанных в АО по командировке, автоматически попадает в КУДиР.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1489), БП, редакция 3.0 (3.0.72.72)
Для коммерческих подписчиков БухЭксперт8 подготовлено расширение, которое решает проблему:
Сумма в КУДиР включает суточные.
Стоимость билетов автоматически попадает в КУДиР, если используется интеграция со Smartway.
Обратите внимание, что в регистр УСН — Расходы при УСН для суточных в графе Счет учета указывается тот счет, что выбран, как основной. Это настройка в Главное — Учетная политика — развернуть группу Учет затрат. Кликнуть по ссылке синего цвета и посмотреть, какой счет указан, как основной. Он будет выделен жирным шрифтом.
Дополнительные материалы
См. также:
- [19.04.2019 запись] Налоговая отчетность за 1 квартал 2019 — разбираем самое важное в 1С
- [17.09.2019 запись] Поддерживающий семинар БП за август
- Налоговая отчетность за 1 квартал 2019 — разбираем самое важное в 1С, блок Декларация по налогу на прибыль
- Справочник Подразделения
- Как добавить информацию в карточку Подразделения
- Не показываются Счета учета номенклатуры в документах
- Неправильно показывается Счет учета номенклатуры в документах
- Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете