Сотрудник переведен в другой филиал. По вервому филиалу образовался долг за сотрудником, по второму — за организацией.
Разберем, как в ЗУП 3.1 зачесть задолженность между филиалами.
Сотрудник в течении месяца переведен из одного филиала в другой. Учет по всем филиалам ведется в одной базе ЗУП 3.1.
По первому филиалу выплачен аванс, но он оказался больше начисленной зарплаты. Поэтому образовался долг за сотрудником. По второму филиалу образовалась задолженность организации перед сотрудником.
Рассмотрим, как в ЗУП 3.1 закрыть задолженности между филиалами.
Рассмотрим 2 варианта решения: когда сотрудник готов погасить задолженность и когда потребуется провести зачет задолженности.
Вариант 1. Сотрудник готов вернуть долг по филиалу 1
Для регистрации удержанного НДФЛ заполним Ведомость, в которой обнулим суммы К выплате и оставим НДФЛ.
Зарегистрируем документ Возврат сотрудником задолженности.
Вариант 2. Сотрудник НЕ готов вернуть долг по филиалу 1
По Филиалу 1:
Создаем документ Разовое начисление с положительной суммой, которая перекроет долг работника.
Отдельным документом Начисление зарплаты и взносов рассчитаем НДФЛ и взносы.
В отдельную Ведомость подберем сотрудника для регистрации НДФЛ.
По Филиалу 2:
Создаем документ Разовое начисление с отрицательной суммой, которая была указана для Филиала 1.
Общим документом Начисление зарплаты и взносов рассчитаем НДФЛ и взносы.
В Ведомость загрузится сумма к выплате и НДФЛ.