ИСПРАВЛЕНИЯ / УТОЧНЕНИЯ
Основные публикации
- Порядок учета
- Порядок исправления ошибок в 1С
- Исправление ошибок в учете
- Налоговый учет забытых расходов прошлых периодов
- БУ
- Исправление ошибок в БУ
- Существенность в исправлении ошибок
- Учетная политика по исправлению ошибок в бухучете
- Исправленная бухгалтерская отчетность
- Позднее поступление документов: является ли ошибкой в БУ?
- Исправление первичных документов
- Исправления в бухотчетности 2022
- НУ
- Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС
- Исправление ошибок в НУ
- Уточненная декларация по налогу на прибыль
- Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
- Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году
- Исправление ошибки, при убытке в НУ
- НДС
- Уточненка по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024
- Исправление ошибок по НДС
- Исправление суммовых ошибок по НДС
- Корректировочный СФ vs Исправительный СФ
- Исправление технических ошибок по НДС
- Порядок ответа на требования из ИФНС по НДС
- Уточненная декларация по НДС
- Уточненка по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС в 2023
- Документы
- Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
- Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
- Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах
- Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документ
- Документ Корректировка долга
Дополнительные материалы
- Не переведены РБП в НМА
- Не списаны активы, больше не являющиеся НМА с 2024
- Исправление сумм начисленной амортизации при пересмотре СПИ
- Как отразить расчеты на ЕНС, если НДС в декларации к возмещению?
- Можно ли не платить ЕНП, если подали уточненку по прибыли на уменьшение?
- Запоздавший переход на ФСБУ 6 по самортизированным ОС
- Алгоритм исправления ошибок в БУ
- Восстановление ОС из МОС: ошибка в стоимости ОС
- Как исправить стоимость ОС и амортизацию, если доп.затраты не учли в стоимости?
- Пересчет транспортного налога из-за неверной даты регистрации ТС при УСН в 1С
- Как исправить стоимость несущественных активов, если она списана на расходы?
- Как исправить собственную ошибку при корректировке поступления на УСН?
- Завышена сумма выручки текущего года
- Занижена сумма затрат прошлого года: не списана дебиторская задолженность
Дополнительные материалы
- Не переведены РБП в НМА
- Не списаны активы, больше не являющиеся НМА с 2024
- Исправление сумм начисленной амортизации при пересмотре СПИ
- Запоздавший переход на ФСБУ 6 по самортизированным ОС
- Алгоритм исправления ошибок в БУ
- Восстановление ОС из МОС: ошибка в стоимости ОС
- Пересчет транспортного налога из-за неверной даты регистрации ТС при УСН в 1С
- Завышена сумма выручки текущего года
- Занижена сумма затрат прошлого года: не списана дебиторская задолженность
- Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года
- Номер счета-фактуры введен не верно
- Занижена сумма затрат прошлого года: занижен транспортный налог
- Неучтенная реализация услуг прошлого года
- Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг
Топ-вопросов
- Как отразить расчеты на ЕНС, если НДС в декларации к возмещению?
- Можно ли не платить ЕНП, если подали уточненку по прибыли на уменьшение?
- Как исправить стоимость ОС и амортизацию, если доп.затраты не учли в стоимости?
- Как исправить стоимость несущественных активов, если она списана на расходы?
- Как исправить собственную ошибку при корректировке поступления на УСН?
- Как исправить стоимость ОС и амортизацию в закрытом периоде, если доп.затраты не учли в стоимости?
- Нарушается ли граница последовательности при корректировке поступлений и реализаций?
- Как исправить реализацию, если ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт 62.01 Кт 62.02?
- Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года?
- Надо ли делать корректировку реализации при увеличении стоимости оказанных услуг?
- Как исправить ошибку, если в уточненке по НДС указан неверный номер СФ налогового агента?
- Когда учесть расходы, если документы по ЭДО получены в следующем налоговом периоде?