Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С?

Последнее изменение: 27.12.2022

ИФНС отказывается возмещать НДС по УДП со статусом 2 от ООО «Интернет Решения» (OZON) ссылаясь на «разрыв» в НДС. OZON говорит, что о невозможности возмещения предупреждал. Мы приняли этот НДС к вычету в 1 кв, что с ним теперь делать – можно ли отстоять вычет?

ООО «Интернет Решения» (OZON) выставляет УПД со статусом 2, при этом выделяет НДС. К вычету его не принимаем. При отражении поступления в 1С, НДС зависает на счете 19. Как далее списывать этот НДС в программе?

Порядок учета НДС

Вычет НДС можно получить по УПД со статусом 1. Этот документ заменяет накладную и СФ.

УПД со статусом 2 подтверждает передачу товара, но не является основанием для вычета НДС. Это только накладная — первичный документ для оформления хозяйственных операций. Если УПД со статусом 2, то для вычета НДС к нему нужен еще СФ. Или нужен УПД со статусом 1 (Письмо ФНС от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, Письмо ФНС от 22.08.2018 N АС-4-15/16298@).

Ответ Ozon

…Статус в УПД в этом случае корректный. УПД присваивается статус 1, если продавец находится на ОСНО и технически готов к документообороту — может предоставлять покупателю счет-фактуру/УПД 1. УПД присваивается статус 2, если продавец находится на УСН или находится на ОСНО, но не готов к документообороту. Некоторые продавцы являются плательщиками НДС, но при этом технически не готовы к документообороту. В этом случае УПД будет присвоен статус 2. При этом в документе корректно указание ставки НДС. Мы предупреждаем об этом на этапе оформления заказа. На странице товара таких продавцов вы можете увидеть «подсказку» «НДС не возмещается»…

Вычет НДС применен

Операции – Операции, введенные вручную – Сторно документа

Счет списания – 91.02, статья Списание выделенного НДС на прочие расходы, без флага НУ  

Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:

Операции – Регламентные операции по НДС – Списание НДС

Раздел 8, Прил. 1

См. также:

Вычет НДС не применен

Если вычет НДС еще не заявляли, то товар приходуется, как обычно. По ссылке в УПД надо снять флаг про вычет НДС. Если ведется раздельный учет НДС в 1С, то такого флага не будет. Далее документ Списание НДС создать на основании Поступление (акт, накладная, УПД) — той же датой, что и поступление.

Счет списания – 91.02, статья Списание выделенного НДС на прочие расходы, без флага НУ

См. также:

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Оцените публикацию
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

(8 оценок, среднее: 5,00 из 5)


Загрузка...
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Добавить комментарий