Автоматическое заполнение 7 раздела декларации по НДС по услугам в 1С

Вопрос задал Татьяна М.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Организация является оператором финансовой платформы. Услуги оказываемых оператором финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» в соответствии с пп. 12.2. ст. 149 НК РФ относятся к операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения). В соответствии с УП АО не ведет раздельный учет НДС и включает в затраты суммы налога, уплаченные поставщикам. При этом вся сумма налога, полученная по операциям, подлежащим налогообложению, подлежит уплате в бюджет. При проведении всех входящих документов установлен способ учета НДС : Учитывается в стоимости. Формирование записей раздела 7 декларации по НДС не формируется. Какие настройки надо сделать в программе и какие регламенты необходимо провести для формирования декларации по НДС за 3 кв.

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!
    Раздел 7 декларации по НДС будет автоматически заполняться при проведении настройки учетной политики и параметров учета:
    1.в настойках НДС (Главное — Налоги и отчеты — НДС) установить флажки:
    -ведется раздельный учет входящего НДС,
    -раздельный учет НДС по способам учета;
    2.в параметрах учета (Главное – Настройка плана счетов) установить учет сумм НДС по приобретенным ценностям – по способам учета.

    Настройка в справочнике Номенклатура:
    Для номенклатурных позиций, подпадающих под льготу по НДС установить:
    -в поле % НДС установить значение Без НДС,
    -в открывшемся поле Код операции установить нужный код льготы,
    -настроить код операции.
    Подробнее в материале: Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций

    Дополнительный материал:
    Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения
    Порядок представления декларации по НДС за 3 квартал 2021
    .

  2. Я внимательно читала всю информацию. Все галки настроек стоят, и регламенты проведены. В документе распределение НДС заполняется выручка по коду 1010290. А при нажатии вкладки распределение НДС по кнопке Заполнить ничего не появляется.
    Формирование записей раздела 7 декларации по НДС также пусто в графах 3 и 4. У нас вся деятельность проходит по коду 1010290. Во всех купленных и списанных материалах и услугах ( 26 счет, 20 пока нет) стоит этот код. Везде указано, что НДС включен в стоимость. Выручка также проведена по этому коду. В чем может быть причина?

    1. Раздельный учет НДС автоматизирован для товаров. Для услуг полной автоматизации нет.
      Информация по данным программы заполняется в полуручном режиме.
      Пожелания по автоматизации надо направить на v8@1c.ru

  3. Что значит в полуручном режиме? Я правильно понимаю, что автоматически отразится только выручка? А как подтянуть информацию о расходах по материалам, услугам, ОС, РБП? У нас нет товаров и будут только услуги по одному коду.
    И еще вопрос: Если нет выручки по коду 1010290 в 3 квартале, то раздел 7 не заполняется вообще или только в гр.2 стоит 0, а графы 3 и 4 заполняются, так как есть расходы по основному виду деятельности с кодом 1010290?

    1. В части заполнения. В полуручном режиме значит, что по данным 1С сделать расчет вне 1С и внести данные в программу.
      Можно доработать с помощью программиста 1С под себя.
      А также написать о необходимости автоматизации разработчиками программы на v8@1c.ru

  4. Вы не ответили на вопрос Если нет выручки по коду 1010290 в 3 квартале, то раздел 7 не заполняется вообще или только в гр.2 стоит 0, а графы 3 и 4 заполняются, так как есть расходы по основному виду деятельности с кодом 1010290?

    1. В части заполнения раздела 7.
      Если нет необлагаемых операций (выручки) в текущем квартале, то раздел 7 декларации по НДС не заполняется.
      Это следует из раздела XII Порядка заполнения раздела 7 декларации по НДС, утв. Приказом ФНС от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558.

  5. Спасибо огромное за напоминание по данной теме. Вы отличная команда и всем порекомендовала подписку.
    Но воспользуюсь еще возможностью. Правильно ли я понимаю, что моя декларация по НДС заполнится 7 разделом только в случае выручки, которую мы ожидаем только в 2022 году по деятельности с кодом 1010290. И в ней я отражу накопленные операции, в том числе и за 2021 год?
    В 3 квартале 2021 года у меня есть только проценты по депозиту в банке ( которые не отражаются в 7 разделе) и выручка от реализации трудовой книжки сотруднику, которую я отражу в 3 раздел. При этом книгу покупок я не заполняю. Верно?

  6. Добрый день!
    Раздел 7 вы будете заполнять только, если у вас будет выручка по коду 1010290.
    В квартале, когда будут операции (выручка) по этому коду, вы и заполните графы 3 и 4(накопленные операции).

Комментарии закрыты.