В Раздел 2 должно входить начисление с 01.01.2023 по 31.03.2023. Сейчас в 1С ЗУП начисление зп за март не входит, т.е. зп за 1 половину марта входит, а за вторую не входит. Это правильно или что то не так?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! С 2023 года дата получения дохода по зарплате — дата выплаты. Поэтому программа НДФЛ рассчитывает на планируемую дату выплаты, указываемую внизу документа «Начисление зарплаты и взносов». Если там указана апрельская дата, начисление в 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 не попадёт. Исчисленный и удержанный НДФЛ с зарплаты попадут в 6-НДФЛ на дату выплаты.
Как же тогда сверять с бухгалтерией, ведь оборотка не поделит зарплату на куски и НДФЛ с аванса и НДФЛ с подсчета.
С ОСВ по 68.01 данные в 6-НДФЛ сверять не рекомендуется, т.к. по кредиту счету отражается исчисленный налог, а дебету — удержанный, будет переходящие платежи.
Раздел 1 можно проверить по отчету «Анализ НДФЛ по датам получения дохода», а именно колонку «Удержано налога» с датами от 01.01 по 22.03 — 6-НДФЛ с 2023 года
Раздел 2 заполняется данными за период с 01.01.23 по 31.12.23. Здесь можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за 1 квартал 2023.
Спасибо большое, понятно.