Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.2040), ОСНО
Поставщик прислал корректировочную счет-фактуру, датированную январем, на поступление прошлого года в сторону уменьшения. Создаем документ «Корректировка поступления» с признаком «По согласованию сторон». После проведения документа сумма с минусом в ОСВ 76К. Не уверена, правильно мы действуем.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Валентина!
Уточните, пожалуйста, материалы, по которым произошла корректировка уже списаны?
Посмотрите, пожалуйста, материалы и обсуждения по схожей ситуации:
Корректировка поступления прошлого периода в 1С
Корректировка поступления в 1С 8.3
Корректировка поступления прошлого года в 1С
Корректировка поступления товаров прошлого периода до подписания БФО .
Галина, добрый день! Материалы не списаны.
Валентина, ваш вариант, который нужно использовать, описан в материале:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Пункт — Ошибки прошлых лет, выявленные до подписания отчетности
Галина, то есть корректировочный счет-фактура от поставщика на уменьшение будет считаться как исправление ошибки?
Если в результате, это ошибка поставщика, то — исправление в первичных документах.
Алгоритм:
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Если возврат товара, то здесь используется другой документ и на его основании вводится КСФ поставщика:
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить .