Здравствуйте.
У нас строительная организация. По договору подряда с ООО «А» мы получили аванс на производство работ. Исчислили НДС с аванса.
ООО «А» продала нашу задолженность ООО «Б».
Как правильно отразить перевод задолженности и что делать с НДС с аванса исчисленного ранее по авансам от ООО «А», при подписании АВР с ООО «Б».
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
На дату продажи задолженности сделайте в 1С документ Продажи — Корректировка долга
Вид операции: Перенос задолженности
Перенести: Авансы покупателя
Покупатель (кредитор): компания А
Новый покупатель: компания Б
НДС после зачета программа отрабатывает так:
1) выписывает новый счет-фактуру на аванс компании Б,
в 1С Банк и касса — Счета-фактуры на аванс
2) восстанавливает в книги покупок аванс выданный компании А,
в 1С Операции — регламентные операции НДС — Формирование записей книги покупок — вкладка Полученные авансы
Надо или нет восстанавливать НДС и выписывать новый авансовый счет-фактуру ситуация спорная.
Обсудили в вопросе ниже, посмотрите, пожалуйста
Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
Дополнительно
Как отразить уступку права требования долга должнику?
.