Добрый день! подскажите как сейсач исправить ошибку , неначислили сотруднику за работу в выходной день в октябре он ездил в командировку и день выезда пришелся на выходной день, провела документ оплата в выхоной день в ноябре , но программа считает только выходные за ноябрь . а октябрь не считает.Подскжите как доначислить ?




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
скрин
Здравствуйте!
Предлагаю Вам проверить журнал Перерасчеты (Зарплата-Сервис), возможно программа зафиксировала необходимость перерасчета за октябрь по Вашему сотруднику. Если так, тогда создаем документ «Доначисление, перерасчет», по кнопке Подбор выбираем нужного сотрудника и рассчитываем Оплату праздничных и выходных дней за Октябрь по данному сотруднику (см.скриншот1).
Если журнал Перерасчеты пустой, тогда регистрируем необходимость данного перерасчета по каждому сотруднику по ссылке – зарегистрировать необходимость перерасчета. Заполняем форму для перерасчета -месяц Октябрь, Сотрудник. И опять создаем документ «Доначисление, перерасчет» (см.скриншот2)
Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчет зарплаты и удержаний .
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Вместе все разберем!
почему -то при начислении аванса программа не даначисляет за октябрь , а при начислении зарплаты за ноябрь программа доначисляет Это верное поведение программы? и второй вопрос если не оплатили сотрудннику в выходной день в августе, то как сейчас доначислить тоже ноябрем? и как в РСВ должна эта сумма доначисленная встать?
Здравствуйте!
Если в настройках расчета зарплаты не установлен флажок Выполнять доначисление и перерасчет зарплаты отдельным документом, то автоматическая обработка перерасчетов будет производиться при начислении зарплаты. В этом случае все необходимые перерасчеты не будут производиться в аванс.
Предлагаю Вам установить данный флажок в настройках программы. Тогда все необходимые перерасчеты можно будет проводить самостоятельно с помощью специализированного документа Доначисление, перерасчет.
В Вашем случае, после установки флажка, создадим документ Доначисления, перерасчеты и выплатим в межрасчетный период. При этом все доходы и взносы в отчетность «лягут» в ноябрь месяц после начисления зарплаты за ноябрь — доначисленные суммы всегда учитываются в месяце перерасчета.
Прикладываю статьи:
Настройка «Выполнять доначисление и перерасчет отдельным документом» .
Учет перерасчетов в перссведениях . в данной статье нам интересен раздел «Общий порядок отражения перерасчетов в перссведениях»