Добрый день, нужно ли подавать 6-ндфл годовой при закрытии обособки во 2м квартале? в 4м квартале дохода не было. Но ведь мы должны подать справки о доходах и суммах налога в приложении 1? Мы сформировали отчет в свою налоговую с ОКТМО обособленного подразделения, но при нажатии кнопки отправить, выходит сообщение: Раздел 1 должен быть заполнен.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ при смене адреса юр.лица Добрый день! Организация сменила юр.адрес во 2 квартале 2024 года, при этом в 1 квартале никаких движений не было, сдавали…
- 6-НДФЛ при смене статуса не идут КС 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912) Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.29.78) День добрый! Сотрудник стал резидентом во втором квартале 2024,…
- Неверное отражение застрахованных лиц в РСВ Добрый день. У меня такая ситуация. Во втором квартале отражала суточные сверх. норм. Ошибочно выбрала другой вид начисления по натуральным…
- Начисление страховых взносов с резервов Здравствуйте. Платформа 8.3.16.1063 Конфигурация ЗУП БАЗ 3.1.14.183 Ситуация следующая. В 1-ом квартале начислялись налоги с резервов как положено 30% (сотруднику…
Статьи по этой теме
- Можно ли входящий НДС с авансов выданных учесть в расходах при УСН? Мы на УСН 15%. Оплатили поставщику за услуги и за товар аванс 240 000 руб. (в т.ч. НДС 20% 40…
- Когда можно принять к вычету НДС с аванса полученного, если договор расторгнут в одном квартале, предоплата по нему возвращена покупателю в другом квартале в 1С? Во 2-м квартале получена предоплата от покупателя, поставка товара не состоялась, принято решение расторгнуть договор. В 3-м квартале аванс полностью…
- Исправление ошибки: неправильный номер счета-фактуры в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Во II квартале 2017 г. организация приобрела работы по техническому обслуживанию.…
- Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% (Письмо ФНС от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@): исчисленный с полученных авансов…
Здравствуйте! Вы за 2 квартал подали обычный отчет по обособке или по ликвидации?
При закрытии обособленного подразделения подается отчет 6-НДФЛ с указанием кода 9 в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения «. Когда выбираете этот код «Отчетный период изменится на «52» — «2 квартал при реорганизации ликвидации». И становятся доступны длят редактирования поля «ИНН / КПП реорганизованной организации / ИНН / КПП лишенного полномочий (закрытого) обособленного подразделения» — их следует заполнить данными закрытой обособки.
При заполнении такого отчета в нем заполнится и Приложение 1 6-НДФЛ, которое с 2021 года заменяет справки 2-НДФЫЛ по сотрудникам.
Кода не использовался, как теперь быть? Подавать корректировку за 2й квартал? А если налоговая закрыта?!
Заполнение годового исходя из такого подхода не помогает, ошибка та же Раздел 1 должен быть заполнен
А еще есть обособка, которая не закрыта, но с сотрудников в ней с июня нет и дохода тоже, но по ним же нужно подать справки о доходах и суммах налога за 2021 год
Обратите внимание, что мы не аудиторы. Я не могу с уверенностью сказать, как правильно: подавать сейчас корректировку за 2 квартал или подать годовой отчет.
Отчет с пустым разделом 1 можно выгрузить используя вот такую хитрость: Как выгрузить 6-НДФЛ, если Раздел 1 пустой?
Но будет ли это правильно для закрытой обособки? Попробуйте уточнить в своем отделении ИФНС.
Если ИФНС закрыта, то я предполагаю, нужно подать отчет корректирующий отчет в то отделение, которое заменило закрытую ИФНС, и теперь актуально для того местоположения.