Переход с УСН доходы на УСН доходы минус расходы Ввод остатков по товарам в 1С

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.93/10)

Добрый день, у нас доходы — расходы. Порядок включения стоимости товаров в расходы производится при выполнении ряда условий, в том числе товары должны быть реализованы покупателю. Получается, товар куплен, принят к учету, оплачен поставщику. Но, допустим, куплено 50 штук товара, они оплачены (50*100 = 5000). Но мы реализуем 10 штук одному покупателю (10*150 = 1500); 15 — другому (15*150 = 2250). Остается 25 штук на остатке. Как вот эти реализованные 25 штук должны будут признаться в расходы в КУДИР, никак, признаются только по мере реализации всего товара (всех 50 штук), или так и должны признаваться, сначала 10 штук, потом 15?

Метки консультации: —
Все комментарии (79)
  1. Добрый день!

    Все верно, если мы говорим про товар, купленный для дальнейшей реализации, то расходы в КУДиР включаются по мере реализации данного товар.
    Так же главным условием является его полная оплата поставщику и приход товара.
    Признается в расходах сначала первая реализация 10 штук и потом 15шт.
    Остаток 25 шт будет признан в расходы при последующей продаже.

    На основании пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК следует: если товар приобретен для дальнейшей реализации, расходы по оплате его стоимости подлежат учету по мере реализации этого товара покупателю.

    Материал по теме.
    Настройка учетной политики по НУ в 1С: УСН
    Расходы УСН
    Доходы УСН

    1
  2. Спасибо, сформировали Универсальный отчет, очень много товара не списано, не оплачено. Правильно понимаю, все что в этом отчете — в КУДИР не попадает, так как не выполняется одно из условий. Подскажите, выходит надо по каждому товару формировать карточку счета и проверять что с товаром? Или есть какой-то хитрый способ проверить быстрее? Приложила скрин

    Возможно проблема осложняется тем, что перешли с начала годс с УСН доходы на УСН доходы — расходы, конечно много осталось остатков с того года

  3. С помощью Универсального отчета как раз можно проверить правильное заполнения стоимости проданного товара чтобы расходы на приобретение товара отразились в КУДиР.
    Универсальный отчет по проверке стоимости реализованных товаров в книге учета доходов и расходов в 1С
    Регистр Расходы при УСН

    Дополнительно проверьте как осуществлен переход с УСН Доходы.
    Переход с УСН (Доходы) на УСН (Доходы — Расходы) в 1С

  4. Да, так и сформировали отчет. Выходит дальше только с помощью инвентаризации проверять действительно ли товар не списан, а так же формировать акты сверки с Поставщиками и проверять, действительно ли товар не оплачен, правильно понимаю?

  5. Если переходите с УСН доходы, дополнительно проверьте как введены остатки по товарам.
    В универсальном отчете суммы на остатке с минусом, возможно не правильно отразили остатки по налоговым регистрам.

    Инвентаризацию остатков по товарам (оплачены — не оплачены) сделать необходимо, особенно при смене системы налогообложения.

  6. Перехода как такового в программе не делали, просто сменили систему налогообложения. Наверное надо было свернуть базу и корректно внести остатки по регистрам. Но не сворачивали базу. Подскажите, как корректно теперь эти суммы на остатке с минусом убрать? Правильно понимаю, через помощник Ввода, выбрать ввод остатков по налоговому регистру и поставить нужное количество и сумму?

  7. Ввести остатки на 01.01.2024г при переходе с УСН доходы нужно обязательно.
    Воспользуйтесь инструкцией по переходу, прикрепила выше.
    Если не введены остатки по регистрам на начало года, убрать минуса и правильно отразить расходы не получится.

    Дополнительно по корректному вводу остатков в 1С.
    Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

  8. В помощнике указано — Ввод остатков при изменении объекта УСН, но если я наживаю — Организация не меняла объект н/о, прилагаю скриншоты. Я правильно понимаю, не обращать внимания, делать вручную? Ил где-то всеже внесены регисты? Я не вижу в операциях что что-то делалось. Немного не поняла какой датой делать 31.12.2020 или 31.12.2024.

  9. Ввод остатков делаем 31.12.2023г.
    Да, не обращаем внимание на сообщение.
    Ввести остатки можно также, через меню Главное — Помощник ввода остатков.

    Если ввод остатков уже делали, то в Журнале операций 31.12.2023г будет операция Ввод остатков.

  10. И почему-то нет кнопки режим ввода остатков, приложен скриншот. А если выбирать Помощник ввода остатков при смене объекта УСН — организация не меняла объект налогообложения УСН или ввод остатков не требуется? что делать в данном случае?

  11. Нужно нажать на кнопку Установить дату ввода остатков.

  12. Дату поставила нет кнопки режим ввода остатков, что еще сделать? Скрин приложила

  13. Вижу что уже введены остатки, есть по ОС.
    Возможно нужно просто перепроверить корректное введение остатков.

    Теперь нужно проваливаться в каждый счет и вводить остатки.
    Все действия описаны в приложенных инструкциях.

  14. например по материалам — 43807,75. Ч туда проваливаюсь — пусто. Скриншоты приложены

  15. Обратите внимание что вводим остатки только по налоговому учету.
    Остатки по счетам бухгалтерского учета уже есть.
    Инструкция по Вводу остатков не изменилась.

  16. Кажется разобралась, надо зайти в товары, например и там уже дает вести по регистру налогового учета. Правильно ли я понимаю, что в универсальном отчете количество -5, оно не пойдет с ОСВ по 41 счету. Приложила скриншоты.
    Вопрос в том, а на что опираться, чтобы верное количество указать в регистре? Какую ставить партию? И как это вообще сверить? Поделитесь опытом, пожалуйста

  17. Остатки по счету 41 на 01.01.2024 это и есть остатки приобретенного и не проданного товара на УСН.
    По ОСВ счета 41 определите какая партия товара осталась на остатке.
    Нужно в остатках добавить учет по Налоговому регистру и отразить — Не списано, Принимается к вычету.

    1
  18. Поняла, сформировала ОСВ по 41.01. по одному товару Чистящее ср-во для кухни «Grill+» 0,6 1/8, о ОСВ сделала отбор по партиям в группировке. Партии не заполнены, а ввод остатков я не могу провести без заполнения Партии, что делать в данном случае? Приложила Скрины. Как тогда быть?

  19. На данный товар нет документа Поступление товара?

  20. Поступления есть, во вложнии карточка счета, их несколько, как понять какое выбрать?

  21. Если судить по остатку 91 шт, то он складывается из двух поставок: Последняя на 60 шт и предыдущая берем 31 шт.
    Значит вводим две строчки по данному товару.

  22. Вообще не поняла что имеете ввиду и что указывать в партии?
    Вы это как-то по карточке определи, поясните, пожалуйста?

  23. Остаток по данному товару 91 шт.
    Далее смотрим документы Поступления по карточке товара. Последнее поступление — 60 шт, значит оно полностью не продано.
    Далее смотрим следующий документ Поступления, там 80 шт, берем из него остаток 31 шт.

    В партии указываем документ Поступление товара.
    Делаем две строчки по данной номенклатуре —
    первая строчка выбираем документ Поступление на 31 шт от Ноября,
    вторая строчка документ Поступление товара от Декабря на 60 шт.

  24. Хорошо,а как разбить по стоимости?

    Скриншоты приложила

  25. Стоимость единицы товара берем из каждого документа Поступление.
    Если есть документ оплаты по данным Поступлениям, проставьте еще обязательно оплату.

  26. помогите с НДС, не совсем понимаю, если за ноябрь я беру 30 шт, в поступлении цену приложила на скрине, то ка выделть?

  27. В Накладной цена включает НДС.
    31шт*211,50=6556,50 руб.
    Выделяем НДС 6556,50*20%/120% = 1092,75 руб.

    Получается Сумма без НДС = 6556,50 -1092, 75 = 5463, 75 руб.
    НДС вносим = 1092, 75 руб.

Комментарии закрыты.