В заявлениях о ввозе за март, апрель, май 2022г ошибочно был указан вместо УНП поставщика УНН банка. Заявления были приняты налог8овой, отметки проставили. Если подать уточненные заявления о ввозе — нужно ли корректировать декларацию по НДС за 2 квартал и убирать из книги покупок эти заявления (ведь отметки о принятии исправленных заявлений будут уже в 3 квартале)? НДС ввозной уплачен своевременно. Других ошибок не имеется.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в заявлении о ввозе
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Частичный возврат товаров при импорте из ЕАЭС в одном налоговом периоде в декларации НДС в 1С Здравствуйте. Подскажите: в июле поступил товар, в августе сдали декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе. После сдачи и…
- Проставление регистрационного номера ИФНС в Заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в 1С Добрый день, оформляем вычет по НДС, уплаченному при импорте товаров из Белоруссии. Ранее по этим товарам в ИФНС подавались Заявление…
- Формирование уточненной декларации НДС, если ошибка в номере отметки о регистрации Заявления о ввозе товара и уплате налога в 1С Добрый день! При оформлении документа «Подтверждение оплаты НДС в бюджет» допущена ошибка в номере отметки о регистрации заявления о ввозе…
- Корректировка Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС при ошибке расчета НДС в 1С Добрый день. При заполнении заявления о ввозе товаров в табличной части округлили суммы НДС до целых рублей (правильные суммы НДС…
Статьи по этой теме
- Ввоз товаров из ЕАЭС через посредника в 1С С 2024 года изменен порядок отражения операций при закупке товаров в ЕАЭС через посредников. Из статьи вы узнаете, как действовать…
- Как представить в ИФНС Перечень заявлений о ввозе товаров при экспорте из ЕАЭС в 1С? Как в 1С сформировать реестры для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту в ЕАЭС для представления в ИФНС? Утвержденной формы…
- Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
- Когда нужна отметка таможни для подтверждения НДС 0% по ТЭУ? Источник: Письмо Минфина от 15.04.2022 N 03-07-08/33266 Информация для: участников ВЭД Минфин рассказал, нужны ли сейчас отметки таможенных органов на…
Здравствуйте!
Считая, что, т.к. верные заявления у вас на руках появились только в 3 квартале, то их и нужно включить в 3 кв., а из 2 исключить.