Добрый день! Получили требование по НДС с кодом ошибки «2». Первый раз такое получаю, не пойму, что не так и как ответить ИФНС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Требование от ФНС по НДС с кодом ошибки 2 в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Требование ФНС по расхождению базы НДС и налогу на прибыль на сумму корректировки реализации в 1С Добрый день! В октябре были корректировки первого и второго квартала. Сделала всё по инструкции. 90.03 лег с минусом на 19.09…
- Почему возникают разницы в БУ и НУ по счету 20 по корректировке стоимости списания в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.26). Подскажите, с чем может быть связано такое закрытие месяца. Полугодие закрывалось без разниц в БУ…
- Ошибка при закрытии 19 счета (Есть деятельность с 0% и 20%) Добрый день! Обнаружила ошибку при закрытии сч 19 в 3 кв. при формировании книги продаж в связи с раздельным учетом…
- Раздельный учет НДС Добрый день! В организации ведется раздельный учет НДС. Не корректно закрывается 19сч. Как исправить данную ситуацию. Это топливо. В 2022…
Статьи по этой теме
- Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности Некоторые показатели форм бухгалтерской отчетности взаимосвязаны, т. е. должны соответствовать друг другу. Если соответствия нет, то можно сказать, что где-то…
- Переход НДС 22%: отгрузка в 2025 году, оплата в 2026 году в 1С Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% до 22% с 2026 года. Разберем на примере какую…
- С какой суммы взимать НДС — с турналогом или без? Гостиница на УСН. С 2025 года применяет ставку НДС 5% и с 2025 года становится плательщиком туристического налога. Каким образом…
- Как вести книгу продаж на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС вести книгу продаж? Что такое книга продаж и зачем…
Добрый день!
Документ реализации в приложенных файлах не открывается.
Приложите, пожалуйста, его повторно.
Пока можете посмотреть материал по теме, возможно вам подойдет:
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Дополнительно в обсуждении:
Требование из ИФНС по декларации по НДС, код ошибки 2 в 1С
Код ошибки 2 в требовании ИФНС по НДС указывает на внутреннее несоответствие данных между разделом 8 (книга покупок) и разделом 9 (книга продаж) декларации за 4 квартал 2025 года.
Вероятно, проблема в счете-фактуре от 26.09.2025 с кодом операции 22 (регистрация зачтенных авансов), который вы показали в декларации, но данные по нему не сошлись с оборотами по счету 76.АВ.
Проверьте отражение операции в декларации по НДС за 4 квартал по алгоритму в статьях:
Как в декларации по НДС отражаются авансы полученные?
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет, в 1С
Если у вас ошибки нет, то так и отвечаете на требование, что все верно.
Дополнительно:
Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС