Требование от ФНС по НДС с кодом ошибки 2 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.96/10)

Добрый день! Получили требование по НДС с кодом ошибки «2». Первый раз такое получаю, не пойму, что не так и как ответить ИФНС.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)
  1. Добрый день!

    Документ реализации в приложенных файлах не открывается.
    Приложите, пожалуйста, его повторно.

    Пока можете посмотреть материал по теме, возможно вам подойдет:
    Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С

    Дополнительно в обсуждении:
    Требование из ИФНС по декларации по НДС, код ошибки 2 в 1С

  2. Код ошибки 2 в требовании ИФНС по НДС указывает на внутреннее несоответствие данных между разделом 8 (книга покупок) и разделом 9 (книга продаж) декларации за 4 квартал 2025 года.
    Вероятно, проблема в счете-фактуре от 26.09.2025 с кодом операции 22 (регистрация зачтенных авансов), который вы показали в декларации, но данные по нему не сошлись с оборотами по счету 76.АВ.

    Проверьте отражение операции в декларации по НДС за 4 квартал по алгоритму в статьях:
    Как в декларации по НДС отражаются авансы полученные?
    Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
    Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет, в 1С
    Если у вас ошибки нет, то так и отвечаете на требование, что все верно.

    Дополнительно:
    Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС

Комментарии закрыты.