Корректировками реализаций по ставке НДС 0%

Вопрос задал Надежда М.

Ответственный за ответ: Светлана Шевчук (★7.80/10)

Добрый день!
Есть реализация на экспорт со ставкой НДС 0%.
И случаются документы «Корректировка реализации» — тех самых реализаций 0%.
Типовой функционал для «Корректировки реализации» сразу делает запись в книгу продаж — несмотря на то, что по реализации ставка 0% еще не подтверждена. Это ведь неверно? Нужно ведь сначала подтвердить ставку 0% и только в этот момент включать в Книгу продаж? Верно?
Также вопрос: как нужно отразить в учете и в программе «Корректировку реализации» со ставкой НДС 0%, в случае если исходная «Реализация» и «Корректировка реализации» зарегистрированы в разных кварталах и на момент регистрации «Корректировки реализации» для исходной «Реализации» уже была подтверждена ставка НДС 0%.
Было бы замечательно, если бы на портале была статья с разбором отражения в БП всех возможных ситуаций с Корректировками реализаций по ставке 0%.

Спасибо!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Добавить комментарий