Исправление НДС

Вопрос задал Ирина Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.49/10)

Добрый день,
Получила от Исполнителя в 1 квартале счет-фактуру на 210 000 руб. Провела только 200 000 руб. , т. е приняла к возмещению только 200 000 руб. Сейчас нашла свою ошибку. Хочу допровести еще 10 000 руб. к возмещению. Каким образом ее исправить? какой датой?
Заранее благодарю за ответ.
Ирина Б.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Итого по СФ показали в книге покупок и в декларации по НДС 210т или 200т уточните, пожалуйста.

    1. Мария, добрый день, 200 000 руб.

  2. Здравствуйте, Ирина.
    НДС к возмещению можно принимать в течении трех лет: Перенос вычета по НДС на 3 года
    Уточните у вас счет-фактура от поставщика зарегистрирован верно на сумму 210 000 рублей? А в декларации по НДС отразили к вычету 200 000 руб.?
    Материал по теме: НДС, перенос вычетов .

    1. Добрый день, Татьяна,
      И счет-фактура от поставщика зарегистрировано 200 000 руб, и в декларации по НДС отражено 200 000 руб.
      Поставщик выдал счет фактуру на 210 000 руб. в 1 кв.2021.
      Ирина Б.

  3. Здравствуйте, Ирина.
    Для исправления собственных ошибок в сумме ТРУ, допущенных при вводе первички в базу, воспользуйтесь документом Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки: Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
    Материал по теме:
    Порядок исправления ошибок по НДС
    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете .

    1. Татьяна, добрый день,
      спасибо за материал. Все получилось.
      Ирина Б.

  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты