Здравствуйте! Организация (ДНР), плательщик НДС, имеет столовую. Питание сотрудников по системе шведский стол. На столовую перемещается сырье, готовая продукция, по закупке которого оформляется вычет по НДС. Следовательно, оформляется операция Востановление НДС. Списание сырья и готовой продукции оформляется через 94 счет. Вопрос: каким образом и в каком периоде должен закрываться 94 счет. Проводится операция закрытие месяца, определяется стоимость списания сырья по среднему, рассчитывается фактическая себестоимость готовой продукции, а затем мы проводим Операцию вручную по закрытию 94 счета. Но после проведения и операции Закрытия месяца средняя стоимость сырья и фактическая себестоимость готовой продукции опять пересчитываются и 94 счет не закрывается. Что мы делаем не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка счета 94 при закрытии месяца в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание испорченной продукции в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789) редакция 3.0 (3.0.118.66) Организация на ОСН, вид деятельности производство асфальтобетона. При перевозке асфальта сломалась машина и асфальт…
- Как списать затраты по давальческому сырью в торговой организации в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как списать затраты по давальческому сырью в торговой организации? Производства нет, отдаем сырье, получаем готовые комплектующие…
- Не рассчитывается себестоимости продукции, поступившей из переработки давальческого сырья от физлица в 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 БИТ ФИНАНС. Добрый день! Заключен договор с физ. лицом на изготовление упаковки из давальческого сырья для продукции…
- Поступление из переработки Добрый день, извините сразу не ответила, Ниже привожу переписку Босых Татьяна Сотрудник Бухэксперт 31.10.2021 в 20:26 Здравствуйте, Светлана! Давайте посмотрим…
Статьи по этой теме
- Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца Из статьи вы узнаете, как в 1С отразить операции по давальческой переработке сырья при производстве продукции. Рассмотрим: нормативное регулирование в…
- Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция переработчика Иногда организации выгоднее пользоваться для производства продукции услугами стороннего подрядчика, чем тратиться на оборудование, специализированные кадры и т. д. Для…
- Вопросы по учету затрат по ФСБУ 5/2019 в 1С Производственные затраты На каком счете отражать затраты на аренду производственного оборудования? На каком счете отражать затраты на аренду производственного оборудования?…
- Реализация продукции, выпуск учитывается по плановым ценам в 1С В статье рассмотрим особенности реализации продукции, выпуск которой осуществляется по плановым ценам. Вы узнаете: какими документами отражается реализация готовой продукции;…
Добрый день!
Уточните, почему списание сырья происходит через счет 94?
На какой счет закрытиваете счет 94?
Счет 94 предназначен для отражения в учете недостачи товаров или потерь от порчи ценностей.
Счет 94 закрывается вручную на счет затрат, например
Недостача при инвентаризации. Виновное лицо обнаружено в 1С
.
Здравствуйте! Вопрос у нас в следующем, если закрытие 94 счета проходит ручной операцией по фактической себестоимости(готовая продукция), то в какой момент нужно делать ручную операцию? И как определить сумму. которую нужно указывать. если фактическая себестоимость определяется операцией Закрытие месяца?
Уточните, почему списание сырья происходит через счет 94?
В конце месяца фактическая себестоимость списывается на счет затрат?
А затем вы опять фактическую себестоимость списываете на счет 94?
Здравствуйте! Обнаруженную недостачу,это может быть готовая продукция или сырье. списываем на 94 счет. Затем ручной операцией нужно закрыть 94. Как мне сумму определить ? Если при проведении документов за месяц у меня меняется фактическая себестоимость готовой продукции.
Пришлите, пожалуйста, скрин УП с настройками по Учету затрат.
Попробую смоделировать пример в базе.
Здравствуйте! Высылаю.
Спасибо за скрин.
Оформила списание и изготовление продукции по алгоритму
Недостача ТМЦ. Виновное лицо не обнаружено в 1С
В конце месяца, датой 28.02 — оформила документ Списание товаров, материало.
Указала 1 единицу продукции и материалы. Провела документ. Программа автоматически рассчитала сумму списания.
Оформила документ Операции, введенные вручную. Закрыла счет 94.
Выполнила Закрытие месяца.
Сформировала ОСВ по счету 94, сальдо отсутствует.