Доброе утро!
На днях мы выяснили, что необходимо перенести один наш акт выполненных работ из 3 квартала в 4 четвертый квартал 2025 года. Я сделала сторно реализации и записи книги покупок (т.к. заказчик нам уплачивал аванс), провела новый акт выполненных работ в 4 квартале. Обычно после этого можно было заполнять декларацию по НДС с номером корректировки 1, но в 3 квартале у нас были облагаемый и не облагаемый обороты по НДС. На текущий момент соотношение между оборотами изменилось и , видимо, нужно сделать новое Распределение НДС.
Прошу подсказать, какие операции мне нужно сделать перед формированием корректировочной декларации