Ошибочно оприходовали материалы в рублях вместо юаней в прошлом квартале 1С

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте! в 2 квартале обнаружили ошибку приема материалов в юанях. материалы были приняты в 1 квартале. Бухгалтер принял их в рублях. А поставщик оказывается выставил в юанях. Изначально с этим поставщиком заключен договор еще 2020 г. в рублях и шел из в года в год пролонгацией. И в марте 2025 года дополнительным спецификация к основному договору пришла в юанях. поставщик выставил счет фактуру в 20 марта 2025 в юанях. Бухгалтер не заметил и принял в рублях. материал получен отгружен полностью. вопрос как нам исправить ошибку в 1С. корректировку НДС делать за 1 квартал 25. или исправлять в 2 квартале ? И какой операцией.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Пришлите, пожалуйста, скрин документа Поступления, чтобы проще мне было смоделировать пример в демо-базе.

    Оплата в рублях или юанях?
    Дату оплаты и сумму.

    И скрин, как отразилось Поступление в декларации по НДС.

  2. Здравствуйте!
    Скрин поступления и отражения в декларации 1 кв 2025 в программе 1 С отправляю. УПД от поставщика в юанах код 156. Оплата еще не произведена. Оплата будет в рублях

  3. Спасибо за скрины.

    Если оплата будет в рублях, пришлите еще, пожалуйста, карточку договора. Интересует пункт Расчеты.
    И УПД в юанях.

  4. Здравствуйте!
    УПД поставщика и спецификация 2025 к договору 2020 г , первый лист 2020 договора где указан пункт расчетов

  5. Карточку договора, имела ввиду из 1С. Хотела понять, как у вас заведен договор.
    Что указано в Расчетах, какая валюта?
    И какая стоит валюта оплаты?
    То есть чтобы понять, заведен как договор в у.е, или как в валюте.

    После того, как появилось доп.соглашение, дополнительный договор в программе заводили?
    Или у вас только один договор в рублях заведен в программе?

    Пока понимаю так, что 412 099,99 это в юанях, а бухгалтер провел, как в рублях.
    Смоделирую пример в базе, вернусь с ответом.

    Если нужны будут уточнения, напишу.

  6. Приложение № 1
    Приложение № 2

    В программе:

    1. Оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    Выбираете документ Поступления от 20.03.25 в рублях.
    Документ заполнится автоматически.

    2. Оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    Выбираете документ Формирование записей книги покупок.
    Документ заполнится автоматически.
    Оставляете только строку с ошибочным НДС.
    Переходите
    в поле Запись доп.листа — Да,
    в Корректируемый период — дата 1го кв 25.

    Тут уточните, у вас раздельный учет НДС или нет?

    Если нет, проверьте, закладка НДС покупки формируется при Сторно Поступления?
    Если да, тогда переходите в закладку НДС Покупки:
    в поле Запись доп.листа — Да,
    в Корректируемый период — дата 1го кв 25.

    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Если после этого сформируете уточненную декларацию по НДС, сторнируемые данные отразятся в Доп.листе Книги покупок (Раздел 8 Приложение 1), суммы с минусом.

    3. Создаете новый «технический» договор в базе.
    Расчеты, Сумма — в юанях, Оплата- в рублях.

    4. Оформляете новый документ Поступления. Выбираете новый договор. В поле Расчеты указываете валюту на 20.03.2025.
    Номер и дата документа прежние.
    Во втором поле Дата — желательно 20.03.25, иначе в Доп.листе по НДС отразится дата принятия на учет -текущая. Есть возможность отразить датой марта?
    Проводите документ.

    5. Закрываете текущий период, формируете уточненную декларацию по НДС.

    6. В части ЕНС по НДС
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С

    Может пригодится

    Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С

Комментарии закрыты.