Добрый, во 2-м квартале прошло поступление товаров, сумму товаров завели правильно — сразу, уменьшение по таможенным платежам увидели в ноябре, изменения в отчете у ФТС прошли в августе, хотела провести в 3-м квартале при помощи «Отражение начисления НДС» доначислить разницу и подать корректировку, но если возможно, то лучше без корректировки, конечно, как ее провести? Какими документами лучше воспользоваться? Какие проводки сделать для проведения пошлины и таможенного сбора в сторону уменьшения — операция вручную с «–» (разница)? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1814).
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уменьшение таможенных платежей в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Если ошиблись в цене товара покупателю выставлять корректировочный или исправительный счет-фактуру Добрый день, коллеги, подскажите, пожалуйста, что лучше оформить: УКД или исправительный УПД: отгрузили товар в 1-м полугодии клиенту по завышенным…
- НДС с авансов, закрытие счета 76.ВА при возврате товара поставщику в 1С Добрый день, в прошлом квартале заплатили аванс поставщику, был получен счет-фактура на аванс. Часть товаров было поставлено в наш адрес…
- Корректировка НДС к вычету в 1С Добрый день. В 3 квартале 2023г. в 1С разнесли счет-фактуру частично (вместо двух товаров провели один). при сверке с контрагентом…
- Корректировка реализации за прошлый период ДОбрый день. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать. В первом квартале был выставлен УПД покупателю. Часть товаров в один день, часть…
Статьи по этой теме
- Как отразить корректировку реализации из-за пересортицы? Из-за пересортицы покупатель вернул товар. Отгрузка была в 2019, а корректировка в 1 квартале 2020. Стоимость не меняется. Как провести…
- Можно ли входящий НДС с авансов выданных учесть в расходах при УСН? Мы на УСН 15%. Оплатили поставщику за услуги и за товар аванс 240 000 руб. (в т.ч. НДС 20% 40…
- Нужна ли уточненка по НДС, если корректировочный счет-фактура на увеличение стоимости составлен с опозданием? Корректировочный счет-фактуру должны были сделать в 3 квартале, дополнительное соглашение на изменение цены в большую сторону сдали в бухгалтерию с…
- Как отразить в декларации по НДС, если не учли возврат поставщику в прошлом квартале в 1С? Купили материалы во 2 квартале, НДС приняли к вычету. По акту сверки в 4 квартале обнаружили, что одну позицию вернули…
Здравствуйте, Ульяна!
1. Сторнируйте первичный ГТД документ Операции вручную Вид операции — Сторно документа
2. Создайте новый документ ГТД датой установления новой стоимости ГТД.
3. Создайте документ Формирование книги покупок.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь:
Материал по теме: Корректировка таможенной стоимости по ГТД при импорте, учет НДС .
Добрый день. Я сделала 2 операции
1. создание Операции вручную с видом «сторно документа», как основание выбрала Сторно документа «Формирование записей книги покупок 00БП-000002 от 30.06.2021 23:00:00» провела этот документ 02.08.21(это дата исправления ФТС который мы получили 17.11.21г.) Создан доп. лист к декларации по НДС, 2 кв 21г. и корректировка Декларация по НДС К/1, платим отсторнированную сумму. (прикладываю скрины)
2.создание ГТД по импорту с датой 02.08.21г. когда ФТС внесла это изменение, как основание выбрано поступление от поставщика-импортера от 11.06.21г. «Фомирование книги покупок» через «Заполнить» . Книга покупок сформирована верно. Создана Декларация по НДС К/1, 3 кв 21г. в нее добавилась новая сумма исправленная 02.08.21 ФТС . Проводки сформировались автоматически-стандартно.
Верно?
Здравствуйте, Ульяна!
Да, все сформировано верно.
Дополнительно по теме — текущий алгоритм исправления
Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?
Как отразить увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?