Добрый день. В 3 квартале 2023г. в 1С разнесли счет-фактуру частично (вместо двух товаров провели один). при сверке с контрагентом обнаружили ошибку. пытаемся провести корректировочным документом, он не отображается в книге покупок. Подскажите пожалуйста как провести еще один товар, чтоб данная строка отразилась в книге покупок.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка НДС к вычету в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Транзитная торговля в учете Покупателя в 1С Добрый день! Нам поставщик продает товар(сам) а в этот раз продал он ,а забрали у другого(как сказал поставщик что это…
- Один счет-фактура на два поступления в 1С В одном УПД и товар и доп расходы. Занесла документами поступлние и доп расходы. Но в книге покупок он этот…
- При корректировки книги покупок, в нее попадает один СФ вместо двух в 1С Добрый день! В документ «Формирование книги покупок» попадают два УПД, сформированные из двух разных документов поступления. В отчет «Книга покупок»…
- Приобретение ТМЦ через посредника, отражение в книге покупок в 1С Здравствуйте. Каким документом в программе провести приобретение ТМЦ через маркетплейс, чтобы в книге покупок маркетплейс отразился как посредник?
Статьи по этой теме
- Как заполнить книгу покупок документами без НДС? Нужно ли отражать в книге покупок счета-фактуры без НДС? И как это можно сделать в программе? В книге покупок регистрируются…
- Как вести книгу покупок на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС, вести книгу покупок? Что такое книга покупок и зачем…
- Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…
- Проверка графы 11а Книги продаж и графы 7а Книги покупок из 1С Если в книге покупок есть авансовый СФ покупателю — с кодом вида операции 22 в графе 2: он должен найти…
Для понятности отправляем счет-фактуру. 1 страница на сумму 3900-00р. оприходована в 3-тьем кв. как провести 2 страницу в четвертом квартале.
Добрый день!
Вам нужно полностью исправить приходный документ, во всех разделах учета. Исправления нужно внести в 3 квартал 2023г. и подать уточненную декларацию. Исправить в 4 квартале не получится.
В приложении отметила как выглядит исходный документ прихода. Далее документ исправления с движением по Д/К.
Прилагаю операции из 1 С по формированию уточняющего документа и материалы по уточнению декларации НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
В итоге операции отражаются в книге покупок. Сторнируются суммы НДС первоначального документа и отражены суммы корректировочного документа.