Считаем резервы отпусков методом МСФО в Бухучете, в налоговом учете формируем резерв по настройкам бухучета. В оборотке по 96 счету в конце месяца всегда вижу разницу в БУ и НУ, так должно быть? нужно ли делать документ инвентаризация в конце года и будет ли равен БУ и НУ в конце года?