Уточненка по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом периоде 1С

Вопрос задал Наталья С. (Москва)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.133.22)
Добрый день. Каким образом сейчас правильно восстановить НДС с аванса при проведении реализации?
Аванс был получен во 2 кв 2022, тогда же и прошла реализация, однако, из-за неверно выбранной аналитики (аванс и реализация попали на разные договора) НДС с аванса не восстановился. Как правильно сделать сейчас? Хочу подать уточненную декларацию за 2 кв 2022

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    Здравствуйте!

    Выполните действия по алгоритму:
    Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?

    Исправьте ошибку в БУ в текущем периоде Корректировкой долга (см.вложение)

Комментарии закрыты.