Помогите, пожалуйста, сделать взаимозачет между двух компаний.
У компании А есть оплаченный нами аванс по сч. 60.02, и есть компания В, которая выполнила услуги, сальдо по сч. 60.01. Например, компания А оплатила аванс компании В 100 000, а у компании В закрывающих документов на 70 000?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Необходимо в разделе Продажи — Расчеты с контрагентами создать документ «Корректировка долга» с видом операции «Прочие корректировки«. В документе указываем данных контрагентов, заполняем автоматически. И на закладке, где появится 100 000 рублей, исправляем вручную сумму на 70 000. В этом случае программа даст провести взаимозачет.
Добрый день! Если я правильно понимаю эта корректировка не даст нам показать у компании В сальдо 30 тыс.
В этом случае сальдо будет у компании А на сумму остатка от взаиморасчета — 30 000 рублей.