Добрый день. в учете есть временные разницы (сч.09) по резерву по сомнительным долгам и по обесценению фин.вложений. Все резервы формируются только в БУ — ч.59, сч.63, в НУ резервов нет. Важно, что в дальнейшем при списании дебиторки и фин.вложений — их стоимость не будет учитываться в расходах для целей налогообложения, соответственно и целесообразности в формировании временной разницы нет (сч.09). Аудиторы настаивают на списании сч.09 — суммы существенные.. Мы попробовали ручную проводку Дт000-Кт59 НУ, но при закрытии месяца 1С их игнорирует и продолжает формировать сч.09. Помогите решить данный вопрос.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Скорректировать сч 09
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Что делать с НДС ранее принятым к вычету с аванса выданного при списании дебиторской задолженности в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.167.36). При списании НДС на счет 91.02 с корреспонденцией сч. 19, не подтвержденного…
- Восстановление НДС при списании излишков товара, в результате разницы в весах поставщика и покупателя в 1С Здравствуйте. Вопрос следующий: по окончании отчетного периода на счете 41 остались излишки товара (зерна). Это произошло из-за разницы весов между…
- В декларации по налогу на прибыль налог меньше, чем в БФО из-за курсовых разниц, проверить разницу в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.23) в декларации по налогу на прибыль строка 010+ строка 020 не равно отчету о "фин…
- Безвозмездная финансовая помощь дочерней организации с долей уставного капитала 51% в 1С Здравствуйте. Организация оказывает безвозмездную финансовую помощь (доля участия 51%) другой организации. Я провожу это на 58 счет. Правильно ли это?…
Статьи по этой теме
- Документ Инвентаризация объектов учета в 1С Документ Инвентаризация объектов учета в 1С предназначен для оформления инвентаризации объектов, для которых нет отдельной формы, например капитальных вложений в…
- Временные разницы (ВР) в 1С Временные разницы Временные разницы – это доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу…
- Бухгалтерская справка с БУ и НУ в 1С Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную – Создать – Операция – кнопка Бухгалтерская справка В печатной форме Бухгалтерской…
- Постоянные разницы (ПР) в 1С Постоянные и временные разницы Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налоговой базой (убытком) состоит из постоянных и временных разниц (п.…
Добрый день!
По нашему мнению, создание резерва по сомнительным долгам и резерва по обесценению финансовых вложений только в бухгалтерском учете приводит к формированию отложенного налога.
Созданные только в БУ резервы повлияют на стоимость активов, которая будет разной в БУ и НУ. Вы пишете, что ни дебиторка, ни финансовые вложения не будут признаны в расходах при списании. При списании этих активов в этом случае образуется постоянный налоговый расход (ПНР), пока они учитываются на балансе, признавать ПНР нет оснований. А при разнице балансовой стоимости и налоговой величины активов основания для признания ОНА есть.
В 1С реализован общий подход к формированию отложенного налога и механизм его начисления полностью автоматизирован. Поэтому ручными проводками добиться отмены начисления ОНА нельзя.
Если считаете, что отложенного налога быть не должно, то можете вручную исправить суммы в балансе и при необходимости в ОФР. В пояснениях следует раскрыть, почему ОНА в данном случае формироваться не должен, так как по формальным признакам ВВР есть, и только намерения компании в отношении дебиторской задолженности и финансовых вложений делают отложенный налоговый актив по этим активам нецелесообразным.
Поэтому хорошо, что программа его учитывает, это общий подход, дальше при формировании бухотчетности — в соответствии с вашим профессиональным суждением.
мы придерживаемся такой же точки зрения, что вы описали ) и до недавнего времени нам удавалась ее доказать аудиторам. Но нынешние аудиторы придерживаются иного мнения и своя логика в этом тоже есть ). Формировать БФО руками идея очень не удачная (много времени, ошибок — все мы люди). Поэтому и хотим решить этот вопрос на уровне регистров бухучета. То есть вариантов, как обойти алгоритм 1С у вас нет? в теории она же видит именно разницу — если разницы в регистрах бу и ну нет теоретически должно вставать. Может дело в последовательности или еще как то ?
Закройте пжста вопрос, мы его решили.
Поделитесь, пожалуйста, как решили вопрос?
Будет очень полезно тем, кто окажется в подобной ситуации🙏🙏🙏
Решили так как я написала в своем вопросе.
Спасибо за уточнение!
А с этим, что делаете «Мы попробовали ручную проводку Дт 000-Кт5 9 НУ, но при закрытии месяца 1С их игнорирует и продолжает формировать сч.09.»
Ведь пока разница между БУ и НУ будет, будет и 09 автоматически возвращаться
Здесь у вас по сути комплексная разница, поэтому без ручных корректировок никак… это факт
Комплексные разницы: приобретение материалов, если доставка не учитывается в НУ в 1С