Добрый день. Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.117.20).
31.12.2021 вводом остатков создан резерв по сомнительным долгам. Резервы по сомнительным долгам наша организация создает только в бухгалтерском учете. В марте за счет созданного резерва списывается задолженность документами корректировка долга по 5 контрагентам (проводки редактируем вручную, на скрине). В проводках регламентной операции Расчет отложенного налога по ПБУ18 возникает перенос сальдо Дт 99.09 Кт 68.04.2. Как избежать переноса сальдо?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Прикладываю настройки учетной политики
Здравствуйте, Яна!
Полная автоматизация в 1С по балансовому методу. Остальные варианты требуют анализа всех операций и ручных корректировок при необходимости.
Проводка по переносу остатка счета 68.04.2 на 99.09 — перенос остатка за счет округления исчисленного налога. Там должна быть сумма менее 1 руб.
Проверьте контроль (БУ=НУ+ВР+ПР).
При списании резерва необходимо добавить проводку
Дт 99.01.1 Кт 000 ПР Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Резерв по сомнительным долгам и временные/постоянные разницы
Материал по теме: Балансовый метод с отражением ПР и ВР
Резервы по сомнительным долгам различаются в БУ и НУ. Признание ОНА .
Спасибо большое за помощь! Вопрос закрыт.