Добрый день! Мы хотим распределять расходы по счету 25 по прямым затратам. На счете 20 у нас прямые расходы это оплата труда по номенклатурным группам и подразделениям. При закрытии месяца расходы по счету 25 распределяются не только на производственное подразделение но и на основное подразделение. Как настроить так, что бы счет 25 распределялся на нужное подразделение не затрагивая Основное? В учетной политике по счетам 20 и 25 установила базу для распределения Прямые затраты.
Комментарии закрыты.
Добрый день, Татьяна
Счет 25 распределяется следующим образом:
1) Распределение косвенных затрат по Номенклатурным группам внутри одного Подразделения — «само на себя».
Если затраты есть на счете 20 по тому же Подразделению, то оно закроется только на свое подраздлеение.
2) Распределение косвенных затрат общего подразделения между всеми Подразделениями и Номенклатурными группами — «общее на все».
Дальше идет распределение тех затрат, по которым нет счета 20 по Подразделению. Они как раз распределятся на все подразделения.
Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
Поэтому опишите подробнее как у вас организован учет
Добрый день! У меня почему-то счет 25 распределяется не «само на себя», а на все подразделения. Посмотрите что не так. Скрин во вложении. И еще подскажите хотим что-бы все расходы которые относятся к Общепроизводственным распределялись по оплате труда. т.е мы производим расчет ЗП в пропорции и разбиваем в программе по Подразделениям и Номенклатурным группам. Правильно я понимаю, что если оплату труда и налоги с нее буду вешать на счет 20 по Подразделению и НГ, то счет 25 должен распределится в той же пропорции на счет 20. Подскачите какие настройки установить в Учетной политике. Если не правильно понимаю, напишите алгоритм.
Проверьте есть ли задвоение по Подразделениям?
И еще нужен скрин справки-расчет Распределение косвенных расходов, посмотрим по базе.
Скрин ОСВ счет 20.01 по Подразделениям и Номенклатурным группам, но сначала отмените закрытие месяца, чтобы базу видеть сразу.
Как проверить есть ли задвоение по Подразделениям?
Задвоение подразделений можно определить в справочнике Подразделения.
Открыть его можно через Функции технического специалиста или по ссылке в карточке Организации
см. скрин. надо смотреть все Подразделения
Да, у вас 1С не видит затрат на счете 20 по Подразделению, как будто это общее подразделение.
Еще можно посмотреть
Добрый день! Подскажите в 1С реализован механизм признания доходов по ФСБУ 9/2025? Хотим начать применять, как нам это сделать, в момент передачи контроля. У нас как раз длящиеся договора с поэтапной и даже подэтапной сдачей работ по договорам. В конце будут каждого подэтапа будет акт выполненных работ. Подскажите механизм распределения доходов и расходов. Прямые расходы на счете 20, иногда не бывает прямых расходов, общепроиз.расходы на 25. Какие настройки сделать в учетной политике.
По Регламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
Нашли причину прошлой проблемы? Подразделения задвоились?
Длящиеся договора с поэтапной и даже подэтапной сдачей работ по договорам не совсем автоматизированы
По признаю расходов по длящимся договорам можно использовать эту статью
Учет доходов и расходов по договорам с длительным циклом в 1С
Подразделение поправила. Но теперь не закрываются счет 25. Установила распределяется выручке по реализации услуг. А у нас нет во 2 кв. выручки. Подскажите как нам правильно настроить учетную политику.
Базу для счета 25 нужно подбирать, так чтобы она была на счете 20.
В вашем случае ранее было установлено по прямым расходам, почему отказались?
В этой статье описаны все базы
Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
В этой, что делать если нет базы
Как закрыть счет 25, если нет базы распределения в 1С?
Но еще раз заострю внимание, база должна быть у всех, в вашем случае прямые расходы для распределения затрат вполне хорошая.
Выручка от реализации услуг хороша, если вообще отсутствуют затраты на счете 20.
Оказание услуг: затраты распределяются пропорционально выручке (без НЗП) в 1С