ИП, УСН, доходы минус расходы, НДС 7%. Основное направление — перепродажа косметических готовых товаров на маркетплейсах. Впервые ИП заключил договор с организацией, которая будет изготавливать для нас гель для бровей под нашим брендом. При этом контейнеры (упаковка) для геля передаются от нас по М15 производителю. Всё сырье для геля закупается самим производителем, только контейнеры (во что будет разливаться гель) наши. Проводим всё через давальческую схему. Мы передали флаконы и упаковку в переработку Д10.7К10.04 по 15000 шт. (М15), нам изготовитель продал обычной УПД сырье для геля на 62 кг — в учете отразила как обычное поступление от поставщика и тоже передала в переработку Д 10.07К 10.01.
На данный момент изготовитель нам передает из 15000 только 4731шт готовой продукции.
1.В учетной политике в настройках, чтобы затраты проводились через 20 и 43 счета нужно эти счета отметить, но там не нахожу счет43 (скрин в приложении) отмечаю 20 и 40счет? Дату в учетной политике ставлю с октября 2025 года? Еще такой нюанс, что первые флаконы в переработку отдали 30.09.25 период закрыт ( сдан НДС , посчитан аванс УСН) нужно ли делать закрытие месяца с сентября 25 или это не должно повлиять на выпуск готовой продукции?
1.1 В детализации статьи затрат тоже ставлю галки Статьи затраты и Продукция (скрин в приложении)
1.2 В распределении затрат ставлю : Прямые затраты или при давальческой схеме Материальные затраты? (скрин в приложении)
1.3 Незавершенной производство в учетной политике ставить не ведется т.к. это давальческая схема или же то что сделали только часть готовой продукции из 15000 только 4731, то должно быть НЗП.
Еще какие должны быть настройки в учетной политике? Скрин в приложении
2.Так же есть возврат упаковки по браку, как эту часть проводить в 1с, какие проводки, мы списываем этот возврат на готовую продукцию или принимаем, этот брак от изготовителя и списываем требованием-накладной? Если изготовитель утилизирует брак, мы эти услуги прикрепляем к выпуску партии готовой продукции или отдельно?
3.Не пойму какую номенклатурную группу мне завести, чтобы правильно все распределялось по себестоимости, и выручке. На данный момент есть только основная номенклатурная группа – завести номенклатурную группу производство? Но мы еще кроме геля, будем выпускать тушь, шампуни- но через других производителей и все эти товары продавать большую часть через маркетплесы, меньшую через розницу.
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Счет 43 укажите в документе Поступление продукции из переработки
Подробный алгоритм учета у давальца
Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца
Настройка учета затрат по давальческой переработке в 1С
1. Правильно понимаю, что до 01.10.25 в УП не был отмечен счет 20?
Дату в учетной политике ставьте с октября 2025 года
«Еще такой нюанс, что первые флаконы в переработку отдали 30.09.25 период закрыт ( сдан НДС , посчитан аванс УСН) нужно ли делать закрытие месяца с сентября 25 или это не должно повлиять на выпуск готовой продукции?»
— не должно повлиять на выпуск готовой продукции
1.1. Относить ли прямые затраты на Продукцию либо в общем на Номенклатурную группу, определяется деятельностью организации и зависит от особенностей производства, выполнения работ, оказания услуг.
при массовом (серийном) производстве, где одно наименование продукции, работ (услуг) выпускается неоднократно в течение месяца и НПЗ рассчитывается вручную (в 1С указывается сумма НЗП по Номенклатурной группе)
Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С?
1.2. Посмотрите материал
Базы распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 (23) в 1С
Настройка учета затрат в 1С
1.3. То, что еще не произвели у вас будет числиться в остатке сч. 10.07. Т.е. это не НЗП
Незавершенное производство в 1С 8.3 Бухгалтерия
2. Возврат бракованной упаковки отразите в документе Поступление из переработки на вкладке Возвращенные материалы. Будет сформирована проводка Дт 10.01 Кт 10.07
Затем спишите документом Списание товаров, материалов на счет 94
Списание товара в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Далее счет 94 закрыть документом Операции, введенные вручную на счет 91.02.
Недостача при инвентаризации (виновное лицо не обнаружено) в 1С
Если брак обнаружен после выпуска продукции, то алгоритм такой
Списание товара в 1С 8.3 — пошаговая инструкция (раздел Списание брака)
3. Технически в 1С можете создавать НГ на каждый вид продукции. Например, шампуни, гели и т.п.
Номенклатурная группа в 1С 8.3 — что это, как настроить
Методологию учета рекомендую разработать совместно с аудитором. А мы поможем отразить в 1С.
Нам настройки не подходят в УП по 2й ссылке (Настройка учета затрат по давальческой переработке в 1С). Настройки которые вы сбрасываете – это настройки со стороны нашего изготовителя(исполнителя) , который работает с нашем сырьем (упаковкой). Мы же выступаем как заказчик.
1. . Правильно понимаю, что до 01.10.25 в УП не был отмечен счет 20? Дату в учетной политике ставьте с октября 2025 года. Да, все верно поставили только с октября 25. Отлично значит в сентябре ничего не меняю, спасибо!
И отмечаю в УП только 20 счет, счет 40 мне не нужен — правильно?
1.1. Сейчас у нас в октябре и ноябре не было выпуска ни разу. В декабре будет первый выпуск готовой продукции Геля одной позиции 4731 шт. – Получается это массовое производство и по субконто Продукции не нужно учитывать – правильно я рассуждаю? Но в января и феврале выпуска пока может не быть, пока не продадим эти 4731шт. а можем 2 раза в месяц получить, если все продадим. Всего мы передали изготовителю 15000. Но НЗП у нас не будет т.к все будет на 10.7. Верно? И в 1с уже провела поступление из переработки 15.12.25 и перевела готовую продукцию с43 сч на 41. И продали в розницу 1 товар и передали на маркетплейсы – но себестоимость товар не списалась. ( скрин в приложении)
2 Нам изготовитель передал такие документы Отчет о продукции, произведенной из сырья заказчика на 4731шт готовой продукции, а в отчет о переработанном сырье флаконов 4747шт, и коробок 5015шт и акт на 4731шт и сумму 132т. (Скрины док. в приложении) Должен ли он дать документ на разницу между отчетом о переработанном сырье и отчете о продукции4747-4731=16шт, и по упаковке 5015-4131=884шт? Какой то отчет о браке на сырье? Изготовитель утверждает, что документов никаких быть не должно и разницу мы сами должны автоматически списывать . Провела эти документы в 1с корректно ли всё отразила отразила (скрины в приложении)
«И отмечаю в УП только 20 счет, счет 40 мне не нужен — правильно?»
-если нет реального расчета плановых цен, то счет 40 не нужен. Счет 40 в 1С БП — это всегда обдуманный, осознанный и аргументированный шаг, зачем применяем.
«Получается это массовое производство и по субконто Продукции не нужно учитывать – правильно я рассуждаю?»
— верно
«Всего мы передали изготовителю 15000. Но НЗП у нас не будет т.к все будет на 10.7. Верно?»
-верно
«И в 1с уже провела поступление из переработки 15.12.25 и перевела готовую продукцию с43 сч на 41»
— зачем переводите на сч41? Реализуем ГП со сч.43
Реализация готовой продукции в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
«И продали в розницу 1 товар и передали на маркетплейсы – но себестоимость товар не списалась ( скрин в приложении)»
— это правильно
Если реализация продукции осуществляется в месяце ее производства, т.е. до формирования фактической себестоимости, то сумма по проводке Дт 90.02.1 Кт 43 будет равна нулю, если при расчете выпуска не используется плановая себестоимость выпуска.
(подробнее по ссылке, которую дала выше)
«Изготовитель утверждает, что документов никаких быть не должно и разницу мы сами должны автоматически списывать»
— после возврата вы можете сами составить Акт о списании с указанием причины, чтобы был первичный подтверждающий документ
«Всё сырье для геля закупается самим производителем, только контейнеры (во что будет разливаться гель) наши»
— в скринах Используемые материалы указываете Сырье гель для укладки. Проверьте, что по сч.10.07 нет отрицательных остатков.
В остальном по скринам ошибок не увидела.
«И в 1с уже провела поступление из переработки 15.12.25 и перевела готовую продукцию с43 сч на 41»
— зачем переводите на сч41? Реализуем ГП со сч.43. У нас изначально все продажи формируются в УТ11 затем синхронизируем в 1с БП. Сейчас когда появилось производство, как в УТ у меня попадет готовая продукция, технически как это реализовать можно? с 2026 года еще будет весь товар в том числе произведенный маркироваться через УТ.
УТ предназначена исключительно для торговых операций.
Посмотрите обсуждения по теме Производство в УТ
Передача материала на производство стороннему предприятию в 1С УТ
Поступление товара собственного производства в 1С УТ
Отражение товаров собственного производства УТ