Отражение НДС по билетам по командировке сотрудника

Вопрос задал Александра Б.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

В электронном билете, который покупала организация (оплата через расчетный счет), есть тариф билета (по которому мы принимаем к вычету НДС) и есть сервисный сбор за выбор места (по которому НДС не принимается к вычету, из-за отсутствия сч/фактуры). Каким образом этот отразить в программе?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Спасибо за уточнение.

    Тогда в Авансовом отчете, закладка Билеты в полу Учет НДС указываете — Принимается к вычету.

    Электронные билеты в Авансовом отчете в 1С

    Сервисный сбор, как понимаю отражаете в закладке Прочее.
    Указываете счет учета НДС, на который списываете и статью не НУ.

    Может пригодится

    Как списать НДС по чеку в Авансовом отчете по командировке в 1С

  2. Тогда так же закладка Прочее, указываете счет затрат, проводка автоматически сформируется: Д 26( 44,01) К 71.01.

    Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией в 1С

Добавить комментарий