Добрый день! При проведении корректировочного акта в текущем периоде в момент регистрации сч/ф выпадает ошибка («Вопрос 2» вложение). Как правильно провести операцию. В предыдущем периоде операция была полностью без НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » При корректировке реализации ошибка «Перед добавление корректировочного счета-фактуры создайте счет-фактуру у документа-основания» в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отразить комиссию с НДС по платежной системе Робокасса, если счет-фактура от Яндекс Пэй в 1С Описание вопроса-сложностей в приложенном файле. 1. Как сделать сторно комиссий, в которых есть НДС (п. 14.06 отчета), из общей суммы…
- Не закрылся остаток по 76 АВ, если ранее не верно выписали счет-фактуру на аванс в 1С Здравствуйте. Организацией была произведена предоплата за продукцию. На основании платежа была сформирована авансовая счет-фактура 27.09.2024 г. В октябре товар был…
- Счет фактура сводная Получили от WB сводный счет фактуры от третьих лиц по эквайрингу с ндс. Как завести такой счет фактуры и пошагово…
- ИП УСН, счет-фактура на аванс комитента в 1С Добрый день. ИП на УСН с НДС 7% занимается продажей товаров через свой интернет-магазин как собственного товара, так и комиссионного.…
Статьи по этой теме
- Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление в 1С Документ Счет-фактура полученный вид операции на поступление позволяет зарегистрировать в программе 1С счета-фактуры, полученные от поставщика при поставке ТМЦ, работ,…
- Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…
- Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…
- Счета-фактуры на авансы при продажах на маркетплейсе в 1С Если маркетплейс получил авансы в одном квартале, а продажа произошла в другом, то комитенту нужно: исчислить НДС с авансов, не…
Здравствуйте, Фатиния!
Оформить счет-фактуру без НДС, затем оформите Корректировка поступления. Аналогично как в материале: Ошибочно выставили реализацию без НДС в прошлом квартале в 1С в материале речь идет о реализации при поступлении аналогично.
Корректировка поступления, если отразили без НДС, а надо с НДС в 1С
Нужна ли уточненка по НДС, если в прошлом квартале в поступлении вместо НДС 20% указали Без НДС? .
Добрый день!
Первая операция без НДС была в 2020 году,придется все перепроводить?
Здравствуйте, Фатиния!
Нет перепроводить предыдущий период не надо. При закрытии месяца, например, Июль переключатель поставьте — Закрыть только Июль 2021 г.