Добрый день! Ввели документ Корректировка реализации (по согласованию сторон, отражать во всех разделах учета). Документ относит сумму уменьшения реализации на аванс. В этом периоде есть другие реализации в долг. Мы что-то неправильно сделали?Или нужно вручную сделать корректировку долга?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья! Смоделировала в базе пример. Если на вкладке Расчеты выбрать Зачет аванса — Не зачитывать, то аванс не выделяется.
Здравствуйте, Елена! В таком случае остается сальдо по Д-ту 62.01 красным. Убирать красноту Корректировкой долга?
Да, можно корректировку долга сделать
Как решить проблему с «зависшим» авансом понятно. Не понятно почему аванс не зачитывается автоматически. Это ошибка в учете или глюк программы?
Приложение KR.docx
Это стандартное поведение программы, т.к .выделять аванс в данном случае наименее рискованная позиция.
Приложила пример в базе с вариантом когда не зачитывать аванс. Если не нравится красное сальдо, ту же самую корректировку долга можно сделать и с выделенным авансом.
Спасибо! С Экспертами сразу всё встаёт на свои места)
Рада, если смогла помочь!