Аванс по корректировке реализации, если есть другие реализации в 1С

Вопрос задал Наталья В.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! Ввели документ Корректировка реализации (по согласованию сторон, отражать во всех разделах учета). Документ относит сумму уменьшения реализации на аванс. В этом периоде есть другие реализации в долг. Мы что-то неправильно сделали?Или нужно вручную сделать корректировку долга?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Наталья! Смоделировала в базе пример. Если на вкладке Расчеты выбрать Зачет аванса — Не зачитывать, то аванс не выделяется.

  2. Здравствуйте, Елена! В таком случае остается сальдо по Д-ту 62.01 красным. Убирать красноту Корректировкой долга?

  3. Да, можно корректировку долга сделать

  4. Как решить проблему с «зависшим» авансом понятно. Не понятно почему аванс не зачитывается автоматически. Это ошибка в учете или глюк программы?

  5. Приложение  KR.docx

    Это стандартное поведение программы, т.к .выделять аванс в данном случае наименее рискованная позиция.
    Приложила пример в базе с вариантом когда не зачитывать аванс. Если не нравится красное сальдо, ту же самую корректировку долга можно сделать и с выделенным авансом.

  6. Спасибо! С Экспертами сразу всё встаёт на свои места)

  7. Рада, если смогла помочь!

    1

Комментарии закрыты.