Добрый день! Ввели документ Корректировка реализации (по согласованию сторон, отражать во всех разделах учета). Документ относит сумму уменьшения реализации на аванс. В этом периоде есть другие реализации в долг. Мы что-то неправильно сделали?Или нужно вручную сделать корректировку долга?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Аванс по корректировке реализации, если есть другие реализации в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В разделе Руководителю отчет по задолженности покупателям показывает одновременно наличие по одному документу реализации долг и аванс одной и той же суммой Здравствуйте! В отчете руководителю Задолженность покупателей по одному документу реализации на конечную дату стоит долг и одновременно такой же аванс.…
- Корректировка реализации на уменьшение, почему формируется проводка на аванс Добрый день! Ввели документ Корректировка реализации (по согласованию сторон, отражать во всех разделах учета). Документ делает проводки-Д62,01 К 90.01.1 сторно,…
- Можно ли в одном документе реализации быть услуги на ПСН и УСН в 1С Добрый день. Есть контрагент, который является покупателем наших услуг, а также поставляет нам свою продукцию. ИП применяет ПСН и УСН.…
- Корректировка реализации прошлого периода в сторону уменьшения в 1С Добрый день. (ОСНО , 1С Бухгалтерия предприятия , ред. 3.0 (3.0. 131.34 ) Нужно сделать корректировку реализации прошлого года ,…
Статьи по этой теме
- Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в выставленные первичные документы. После прочтения статьи вы узнаете: как провести корректировку реализации,…
- Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению в 1С? Как оформить операцию реализации услуг обособленному подразделению, если покупатель — головная организация, а оплата поступает от обособленного подразделения? Нормативное регулирование…
- Как исправить реализацию, если ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт 62.01 Кт 62.02? Как исправить отгрузку за 2018 г., если в документе реализации ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт…
- Нарушается ли граница последовательности при корректировке поступлений и реализаций в 1С? 28 февраля 2020 оформили Корректировку реализации услуг, прошедшую 10 октября 2019 При Закрытии месяца восстанавливать последовательность документов с октября 2020…
Здравствуйте, Наталья! Смоделировала в базе пример. Если на вкладке Расчеты выбрать Зачет аванса — Не зачитывать, то аванс не выделяется.
Здравствуйте, Елена! В таком случае остается сальдо по Д-ту 62.01 красным. Убирать красноту Корректировкой долга?
Да, можно корректировку долга сделать
Как решить проблему с «зависшим» авансом понятно. Не понятно почему аванс не зачитывается автоматически. Это ошибка в учете или глюк программы?
Это стандартное поведение программы, т.к .выделять аванс в данном случае наименее рискованная позиция.
Приложила пример в базе с вариантом когда не зачитывать аванс. Если не нравится красное сальдо, ту же самую корректировку долга можно сделать и с выделенным авансом.
Спасибо! С Экспертами сразу всё встаёт на свои места)
Рада, если смогла помочь!