Обнаружила ошибку в номере счет-фактуры входящей(нужно № 192, а написано № 1192), сданной в Декларации по НДС за 2й квартал 20г. в книге покупок. Декларация по НДС сдана 27.07.20г., камеральная проверка еще не завершена. Требования еще нет. Подскажите, как это можно исправить? и нужно ли исправлять? или дождаться требования и написать пояснения, что просим считать № 192 ??????
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ольга!
В данном случае налог не был занижен, поэтому подать уточненку — ваше право. Но если поступит требование, исправить придется.
Алгоритм исправления Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
Материалы по теме
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС .