Обнаружила ошибку в номере счет-фактуры входящей(нужно № 192, а написано № 1192), сданной в Декларации по НДС за 2й квартал 20г. в книге покупок. Декларация по НДС сдана 27.07.20г., камеральная проверка еще не завершена. Требования еще нет. Подскажите, как это можно исправить? и нужно ли исправлять? или дождаться требования и написать пояснения, что просим считать № 192 ??????
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в номере входящего счета-фактуры в книге покупок
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы с НДС 5%, причина Требования ФНС к кодом ошибки 2 Добрый день! Организация на УСН 6% плательщик НДС 5%. Сдана декларация НДС за 4 кв.2025 г. Из ИФНС пришло Требование…
- Ответ на требование по НДС СМР хозспособ, код ошибки 5 в 1С В 4 квартале 2024 года ошибочно не сделали "Начисление НДС по СМР (хозспособ). Годовая отчетность за 2024 сдана в налоговую.…
- УСН доходы-расходы, Требование ИФНС о предоставлении декларации по НДС, если был импорт из ЕАЭС без НДС Добрый день. ООО на УСН д-р. Привозим товар из Беларуси. В документах указан ндс 0%. Сдала Заявление о ввозе (БЕЗ…
- УСН с НДС 5%, формирование реестра к разделу 7 декларации по НДС в ответ на требование ИФНС в 1С ООО оказывает медицинские услуги. НДС не облагается. Сдана декларация по НДС с разделом 7. Пришло требование из ФНС. Как сформировать…
Статьи по этой теме
- Порядок исправления технических ошибок по НДС «Технические» ошибки – это ошибки, которые допущенные не в счете-фактуре, а при его регистрации в книге покупок или продаж. Из…
- Как исправить ошибку, если в уточненке по НДС указан неверный номер счета-фактуры налогового агента? Сдали декларацию по НДС, в книге продаж номер счета-фактуры по налоговому агенту один был. Случилось так, что базу пришлось восстановить,…
- Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС ФНС привела подробные разъяснения о том, что делать налогоплательщику при получении требования о представлении пояснений по сданной им декларации НДС,…
- Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если аренда земли у муниципалитета не отражалась в Разделе 7? Если не заполнили раздел 7 декларации НДС по аренде земельного участка у муниципалитета, нужно ли подавать уточненку? Если налоговая база…
Добрый день, Ольга!
В данном случае налог не был занижен, поэтому подать уточненку — ваше право. Но если поступит требование, исправить придется.
Алгоритм исправления Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
Материалы по теме
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС .