Сторно счёт-фактуры на аванс в связи с применением льготы от Минпромторга в 1С

Вопрос задал Ирина К.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Добрый день, при получении аванса от заказчика в 1 кв. 2023 г. была выписана счет-фактура и отдан НДС. Одновременно был перечислен аванс субподрядчику и НДС взят к зачету. Однако организация имела льготу от Минпромторга о длительности цикла работ, которой не воспользовалась. Сейчас возникла необходимость воспользоваться данной льготой. Как правильно убрать счет-фактуру на полученный аванс и выданный аванс и скорректировать декларацию по НДС.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. А взятую счет-фактуру с отданного аванса также? И как сделать, чтобы заполнился раздел 7.

  2. По взятой алгоритм такой же.

    По разделу 7 декларации по НДС.

    Раздел 7 декларации по НДС будет автоматически заполняться при проведении настройки учетной политики и параметров учета:

    в настойках НДС (Главное — Налоги и отчеты — НДС) установить флажки:
    — ведется раздельный учет входящего НДС,
    — раздельный учет НДС по способам учета;
    — в параметрах учета (Главное – Настройка плана счетов) установить учет сумм НДС по приобретенным ценностям – по способам учета.

    Подробнее:
    Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций в 1С .

Комментарии закрыты.