Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно в программе 1С оформить результат трехстороннего соглашения о замене стороны. Мы являемся первоначальным подрядчиком (А) и у нас был заключен договор с Заказчиком на выполнение работ. Заказчик перевел нам в 1 кв. аванс в сумме 1 млн. руб.– мы исчислили и заплатили с этого аванса НДС. Актов выполненных работ с Заказчиком нет. Но по этому договору у нас были расходы, например, такие как заработная плата рабочих и работа субподрядчиков.
Теперь по трехстороннему соглашению между Заказчиком, Первоначальным подрядчиком (А) и Новым подрядчиком (Б) о замене стороны все права и обязанности по этому договору мы передаем другому Подрядчику (Новый подрядчик Б). По данному соглашению Подрядчик А (т.е. мы) должен передать всю документацию по договору, а так же аванс полученный от Заказчика Новому подрядчику (Б), а Новый подрядчик (Б) должен выплатить нам вознаграждение за уступку всех прав по договору в сумме равной стоимости аванса, т.е. 1 млн. руб. Данные обязательства по соглашению будут исполнены путем подписания акта взаимозачета между Первоначальным подрядчиком (А) и Новым подрядчиком (Б). Как правильно это все отразить в программе 1С и что в данном случае будет с НДС?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, в договоре переуступки прав вы являетесь цедентом?
Да, в данном случае мы уступаем все права по договору за вознаграждение Новому подрядчику.
Спасибо за уточнение.
Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу
Уступка права требования долга. Учет у цедента
Уступку прав отражаете документом Реализация (акт, накладная) вид операции Услуги( Акт, УПД).
Далее оформляете документ Корректировка долга, вид операции Причие корректировки.
Кридитор -заказчик.
Дебитор-новый подрядчик.
Наживаете клавишу Заполнить, табличная часть заполняется, при надобности корректируете сумму вручную: Д 62.02 К 76.09.
Расчеты по взаиморасчетам закроются.
Документ Корректировка долга
.
Спасибо большое за ответ. Подскажите, пожалуйста, а НДС с аванса, который нам изначально перевел Заказчик, мы же его должны взять к вычету (если я все правильно понимаю), мы ведь аванс тоже передаем Новому подрядчику (но не путем перечисления денежных средств, а путем взаимозачета). Этот НДС у меня автоматически зачтется при корректировке долга? То есть при реализации права требования — мы начисляем НДС, а при взаимозачете (т.е. корректировке долга), тот НДС с аванса, который мы уже заплатили встанет к вычету? Или нужно вводить какой-то дополнительный документ?
Здравствуйте, Анна!
Зачет аванса будет сделан автоматически при проведении документа Корректировка долга.
Документ Корректировка долга
Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями .