Добрый день! ИП на УСН (доходы) в ноябре 2025 года превысил выручку в 60 млн руб. и стал плательщиком НДС с декабря 2025 года по ставке НДС 5%. Данное ИП работает с Яндекс Маркет и ведет товарный учет. В декабре 2025 года происходит реализация товара, который был отгружен без перехода права собственности в ноябре. Надо ли начислять НДС на такую реализацию?
Здравствуйте!
Полагаем, что нет, не надо исчислять НДС на такую реализацию
Оснований для указания ставки НДС в документе Реализации отгруженных товаров в декабре нет, если отгрузка была в ноябре Без НДС (не частичная отгрузка)
База по НДС формируется в ноябре — на дату отгрузки (пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ)
Реализация отгруженных товаров влияет на выручку в БУ, на НДС — нет (налог исчисляется на дату отгрузки)
В вашем случае на дату отгрузки исчислять НДС оснований нет т.к действовало освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ
Пригодится
Как отразить отгрузку без перехода права собственности при предоплате в 1С
Как отразить отгрузку без перехода права собственности? Оплата после отгрузки в 1С
Материал по теме УСН с НДС здесь >>
Спасибо большое!