Уточненная декларация по НДС, если Корректировку реализации при возврате товара от поставщика не отразили в периоде возврата в 1С

Вопрос задал Маргарита Н.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.147.18)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста наша организация в сентябре 23г сделала корректировку реализации товара за 22г .У меня вопрос могу ли я отразить в книге покупок вычет по НДС в 4кв 23г с кодом вида операции 18 или мне нужно подавать уточненную НДС?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, причину корректировки, что именно исправили и что выдали покупателю корректировочный СФ или исправленный СФ.

  2. Мария мы вернули товар на свой склад т.к контрагент нам не заплатил и продали другому контрагенту. Я сформировала корректировку реализации и выдала покупателю

  3. У меня вопрос-могу ли я отразить корректировочную счет фактуру от 05.09.2023г в книге покупок в 4кв 2023г?

  4. Корректировка реализации при возврате товара от поставщика должна отразится в периоде возврата, т.е. в сентбяре 2023.

    Так как документ не был отражен, значит нужно подать уточненнею декларацию по НДС и отразить возврат в Доп.листе Книги покупок ( Приложение 1 к Разделу 8).

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
    .

Комментарии закрыты.