Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН с НДС 5%, при поступлении товаров и услуг и раздельном учете НДС выделяется отдельной проводкой на счет 19 в 1С
Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.194.23) ПРОФ. УСН Д-Р 5% с 2026 г. При формировании ОСВ на счете 19.3 и 19.4 отражается НДС. Подскажите, в чем может быть ошибка? На УСН не должен ведь выделяться НДС? Может быть ошибка при учете? Скрин прилагаю.
Метки консультации: —
Подписывайтесь на наши каналы в Max и ВКонтакте, чтобы не пропустить важные изменения в 1С и законодательстве
Добрый день!
Если в документах поступления стоит галочка «НДС включен в стоимость», то НДС на счете 19 выделяться не будет.
Покупка товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С
По вкладке Дт/Кт сумма НДС выделена на счете 19?
Сделайте ОСВ по счету 19 с расшифровкой по контрагентам, счетам-фактурам, способам учета НДС.
Там можно понять, какие документы отражены с ошибкой.
Здравствуйте! Да, скрин прилагаю. ОСВ по 19сч.
По ОСВ можно зайти в документы, где НДС с отметкой принимается к вычету и исправить на Учитывается в стоимости.
Воспроизвести в программе данную ситуацию не удается.
Уточните, пожалуйста, программу не дорабатывали?
В счете 19 присутствует дополнительная аналитика — Способы учета НДС.
Нет, не дорабатывали. Но была похожая ошибка в 2025г, Мария рассказывала. После установки галки раздельный учет, появлялась подобная ошибка на УСН. Исправить можно было только неудобным способом, заново переделать все документы с начала года. Попробуем на нескольких документах, если ошибка исправится, придется переделывать весь квартал. В счете 19 присутствует дополнительная аналитика — Способы учета НДС — эта ошибка и появлялась.
В счете 19 присутствует дополнительная аналитика — Способы учета НДС — вот только радикальным способом можно исправить. Попробуем, напишем что из этого вышло.
Действительно была такая ошибка, но была исправлена в следующих релизах.
Также ошибка проявлялась при Комплектации номенклатуры.
Протестировала на разных базах, у меня не проявляется.
Поделитесь, пожалуйста, результатом после нового формирования всех документов в базе.
Здравствуйте! Пробовали заново создать документ, заполняется правильно, после проведения документа появляется НДС. Где еще можно посмотреть, поискать?
Может, подскажите патч? Буду общаться с программистами.
По ошибке отметка, что исправлена в релизе 3.0.176.38.
Патча по данной ошибке не нахожу в релизе — Релизы
Протестируйте дополнительно базу на ошибки и почистите кэш.
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Также ждем уже на днях релиза 3.0.195, возможно, после обновления ошибка уйдет.
Патч нашла, в семинаре с Марией Демашевой. февраль 25, 4 семинар по вопросу УСН на НДС. Программистам написала запрос. Ждем ответа. Протестируйте дополнительно базу на ошибки и почистите кэш — мы не можем, у нас Фреш. Только через программистов.
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Держите, пожалуйста, в курсе дел, как все пройдет 🍀
По идеи во фреш все авто обновляется
Но может это проявление той же ошибки, но при каком-то другом стечении обстоятельств
Подождем вердикт ваших программистов
Программисты направили запрос в 1с. Кураторы попросили подождать до понедельника, до обновления релиза. Если после обновления ошибка не уйдет, надо будет разбираться.
Добрый день! Программисты не обнаружили ошибку (я сомневаюсь). Посмотрела оооочень много статей Бухэксперт, вопрос по этой статье Входящий НДС при приобретении товаров, работ, услуг при УСН в 1С (Входящий НДС при приобретении товаров, работ, услуг при УСН в 1С, от 19.02.2024г). Подскажите пожалуйста, она еще актуальна? Меня интересует в частности : «В КУДиР «входящий» НДС должен учитываться отдельной строкой, но как правило одновременно с расходами по приобретенным товарам, работам, услугам, к которым он относится» — и рассматривается условие «порядок признания расходов» — входящий НДС. Прикладываю скрин — из статьи и из 1С. Вот такого «признания» нет в данном случае. Может ли это влиять на указанную выше проблему? Или изменились настройки НДС 5% для УСН с 2026г?
Сделайте, пожалуйста, копию базы и все в ней
Главное — Налоги и отчеты — История изменений
2026 — удалите полностью запись
Потом создайте ее на 2026
Пройдитесь по всем вкладкам и проверьте, что все настройки те, что вам нужны
Далее Отменить закрытие месяца янв фев март
Перепровести здесь же документы каждого месяца и закрыть его
Проверить результат и поделиться 🍀
Сервис 1С:Фреш — как выгрузить, загрузить, добавить или удалить базу 1С
Как сделать копию базы 1С 8.3
Скрин по вопросу.
Очень маловероятно, что в этом причина
Что-то зависло в константах раздельного учета НДС
Поэтому давайте по схеме выше действовать
Спасибо огромное Мария!!! Да, появился вариант — НДС в сумме, НДС включать в стоимость! Ура! Правда в несколько экзотическом виде, как это отключить не знаю), но если заходить в каждый документ править получается как надо, не смотря такой вид. Хорошо документов не так много, можно за 1 день исправить. Скрин прилагаю.
Евгения, да, согласна с вами
Какой-то квест, но ничего — вместе прорвемся 🤪
А если перепровести документы, то настройки в документах поступления автоматически не становятся такими, как хотелось бы?
Или как раз перепровели и потом пришли к тому, что надо в каждом по ссылке НДС в сумме пройтись, уточнить
Нет, перепроведение не помогло. «Или как раз перепровели и потом пришли к тому, что надо в каждом по ссылке НДС в сумме пройтись, уточнить» — да, лучше убедиться и перепроверить еще раз, чтобы не возвращаться). Напишу что получилось в итоге.
Да, поняла
Тогда договорились, будем ждать, как все пройдет 🍀
Здравствуйте! Удалось все исправить! Огромное спасибо! Одновременно исправили ставки во входящих документах (20 на 22). Но по 19сч. появилась сумма при списании картриджей, ранее не было. Подскажите пожалуйста, что мы не так сделали? НДС с минусом в ОСВ.
Сформировали Анализ учета по НДС, эта сумма тоже есть. И в авансах выданных странная сумма.
Пришлите, пожалуйста, скрин документа «Поступление» от 06.10.2025, списания канцтоваров, все вкладки, включая ДтКт.
Где-то неверно отражена аналитика.
Направляю движение по накладной
Направляю движение по списанию
В ОСВ по счету 19 провалитесь по сумме минус 1 028,34 в карточку счета.
Пришлите, пожалуйста, скрин карточки.
По экспресс-проверке НДС какие ошибки выходят по данному минусу?
Направляю Карточку. В экспресс-проверке нет минусов
Похоже, что это проявление той же ошибки. Попробуйте перепровести или снова заполнить документ по списанию материалов («Списание материалов»).
В документе «Поступление» всё отражено верно, а в списании появляется счет 19.03, поэтому в ОСВ минус.
Добрый вечер. Удалила, создала, перепровела. Не сработало. Перенесла списание на апрель. Закрыла период чтобы сдать НДС. Все равно минус. Может что-то в проводках?
По документу поступления сумма НДС уже отражена в стоимости МПЗ.
При этом в 2025 не было вкладки раздельный учет.
В 2026 появляется Раздельный учет, формируется вкладка и в регистре верная запись.
Операция Дт 26 Кт 19.03 с минусом формируется не верная, ее не должно быть.
Списание на счет 26 идет в полной сумме.
Формировала по вашим данным пример в своей базе, не могу воспроизвести ошибку. Все формирует верно.
Остается только вариант через Ручную корректировку убрать данные проводки.
Регистры все верные, поэтому и экспресс-проверка не выдает ошибок.