Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как отразить в 1с кредит-ноту о иностранного поставщика. Товар получили в октябре в EUR сумма 6.480. Товар еще не оплатили. Сейчас, в январе 2022, получили кредит — ноту 1400 EUR.
Кредит-нота не умешает стоимость товара. Дается за осуществление покупателем дополнительных расходов. Как отразить в 1С? Спасибо!
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, подробнее ваше ситуацию поставщик по контракту компенсирует какие-то расходы, какие? Т.е. по сути это премия-бонус от поставщика? Платить за товар будете меньше на эту сумму т.е. 6480-1400?
С валютным контролем банка такой документ и платеж согласовали?
по сути это премия-бонус от поставщика — да.
компенсирует какие-то расходы, какие — реклама, но большая часть это оформление сертификатов.
С валютным контролем банка такой документ и платеж согласовали? — да, банк ответил, так как нет паспорта сделки (сумма поставки меньше лимита), это ваши отношения.
Платить за товар будете меньше на эту сумму т.е. 6480-1400? — да. Долг 5.080EUR
Здравствуйте, Наталия!
Премии, не связанные с изменением цены товаров, учитываются во внереализационных доходах как безвозмездно полученное имущество (Письмо Минфина РФ от 27.09.2012 N 03-03-06/1/506, ст. 250, 271 НК). В НУ скидки признаются на дату расчетов или на дату документа-основания для расчетов (кредит-ноты) (пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Кредит-нота, полученная от поставщика, отражается в учете покупателя —
Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Операция.
Дт 60.21 Кт 91.01
Взаимозачет претензии и оказанных услуг в 1С
Материал по теме: Скидки, премии, бонусы при приобретении запасов по ФСБУ 5/2019 .
Добрый день. В этой операции Дт 60.21 Кт 91.01 сумму какую указывать, как рассчитывать?
Поставщик предоставил кредит-ноту в валюте? Если в валюте, то указываете сумму валюты.
Да, в валюте, в условиях задачи есть информация, что кредит — нота 1400 евро. То есть по Кт 91.01 встанет 1400 евро? так реально бывает, что на 91 сч можно вести учет в евро? Мы можем спросить ответ у иных компетентных лиц, чтобы долго не переписываться?
Приложение

Здравствует, Наталия!
По дебету счета 60.21 указываете валюту и сумму в валюте. Сумма пересчитается в руб. на дату оформления операции. В Операции, введенная вручную по кредиту счета 91.01 проставляете сумму в рублях.
Можно отразить документом Корректировка долга вид операции Списание задолженности:
Дт 60.21 Кт 91 (статья прочих доходов и расходов с видом статьи Прочие внереализационные доходы (расходы) и установленным флажком Принимается к налоговому учету)
Татьяна, добрый день. Все теперь понятно, провела, спасибо большое!! Вопрос решен!
Татьяна, спасибо большое! И Вам отличных выходных и хорошего настроения!