Корректировочная декларация по НДС

Вопрос задал Антонина П.

Ответственный за ответ: Шевчук Светлана (★9.88/10)

Добрый день!
Мне необходимо сформировать 2 корректировочную декларацию по НДС. Корректирую 9 раздел (книгу продаж). Т.к. я уже сдавала корректировку, то в Разделе 9 прил.1 уже есть Дополнительный лист №1 от 15.03.2021, ниже идет Дополнительный лист №2 от 20.11.2021, который мне необходимо сдать. Вот тут я немного запуталась… Нужно ли при сдаче 2 корректировочной декларации подавать сведения по уже сданной корректировке по Разделу 9 прил.1. ? Если не нужно, то как разделить эти дополнительные листы? Ведь признак «неактуальны/актуальны» указывется для всего раздела.

Все комментарии (4)

  1. Добрый день!
    Извините, задержалась с ответом.
    Так как вносились изменения, то признак актуальности — Актуальны. Посмотрите п. 48.8 порядка заполнения Вот цитата «48.8. При последующем внесении изменений в книгу продаж за один и тот же налоговый период в графе 3 по строкам 090 — 304 отражаются данные, указанные, соответственно, в графах 2 — 6, 8, 10 — 23 всех дополнительных листов книги продаж.» Т.е. в доп.листе отражается информация из всех доп. листов предоставленных ранее.

  2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.