Документ корректировки поступления. Уменьшение кол-ва по соглашению сторон. В книгу продаж не попадает. Смотрю Корректировка поступления в 1С 8.3.
Ставлю, что «отразить корректировку в всех разделах учета». Возможности поставить галочку, что восстановить НДС в книге покупок, у меня нет. Наверное, потому что Учет НДС не автоматический. но я прошла все регламентные операции в Помощнике НДС. Формирование записей книги продаж — там только одна вкладка- для восстановления НДС с авансов. Подскажите, как сделать, чтобы НДС с корректировки попадал в книгу продаж
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В связи с чем делаете корректировку, уточните, пожалуйста? Если был возврат товара, лучше использовать документ Возврат товаров поставщику — он предназначен только для возвратов.
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Возврат товаров в учете у покупателя
Возврат товаров поставщику по нескольким поступлениям
Заполнение 9 раздела декларации по НДС, если есть корректировочный счет-фактура от поставщика на уменьшение
В документе Корректировка поступления флажок Восстановить НДС в книге продаж не активен, т.к. в программе настроен раздельный учет:
Почему в корректировке поступления отсутствует кнопка Восстановить НДС в книге продаж?
.
Оксана добрый день. Спасибо за ответ. Выходит, что если раздельного учета нет, то корректировка поступления на возврат товара работает, а если раздельный учет по НДС, то не работает автоматическое отражение коррект сч-ф в книге продаж? У нас не возврат товара, у нас стоимость уменьшилась по соглашению сторон. Причем товар прослеживаемый. Нам в этом случае как сделать, только руками?
Спасибо за уточнение. Если не было возврата, а корректировалась стоимость, оформляется документ Корректировка поступления вида Корректировка по согласованию сторон. Отражать корректировку — Во всех разделах учета.
Корректировка поступления при раздельном учете работает.
В книге продаж корректировочный счет-фактура регистрируется автоматически на сумму восстановленного НДС в связи с уменьшением стоимости — который был ранее излишне принят к вычету.
Если НДС к вычету не заявлялся (СФ еще не был отражен в книге покупок), в книге продаж корректировочный счет-фактура не отразится.
Спасибо Оксана. у меня и поступление и корректировка в 1 квартале. В книге покупок отражает все согласно первоначального сч-ф. А по корректировке ничего нигде не отражает. Во втором квартале будет заявлен? Так поздно во втором квартале
В книге покупок за 1 кв. попадет счет-фактура, выставленный поставщиком по приобретенным товарам, но сумма НДС, принимаемая к вычету, отразится с учетом корректировки стоимости.
Приложите, пожалуйста, скрины, как оформили операцию — все вкладки и движения документов. Для удобства можно собрать в один word-файл.