Заполнение 9 раздела декларации по НДС, если есть корректировочный счет-фактура от поставщика на уменьшение

Вопрос задал Наталья Г. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Зарегистрировали корректировочный счет-фактуру от поставщика на уменьшение (возврат товара покупателем). Поступление товара во 2кв 2020, КСФ получен в 3кв 2020. В декларации по НДС за 3 кв 2020г в разделе 9 не заполняются строки 200, 210. В книгу продаж встает, стр 080 раздела 3 заполняется. Должны ли в 9 разделе декларации заполняться строки 200, 210 на сумму восстановленного НДС по КСФ?
1С:Бухгалтерия строительной организации, редакция 3.1 (3.1.83.37), ОСНО

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Наталья.
    Корректировочный счет-фактуру указываете в Раздел 9. Сумма восстановленного НДС — в строке 080 раздела 3.
    Материал по теме: Правильно ли, что в учете покупателя входящий корректировочный счет-фактура на уменьшение отражается в Разделе 3, строка 80 декларации по НДС?
    Корректировка поступления в 1С 8.3 .

    1
  2. Спасибо за помощь! Со всем разобрались, все в декларацию встало правильно.

  3. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.