При реализации макулатуры продавец выставил счет-фактуру с кодом вида операций 34, НДС 0.
Книга продаж заполняется правильно. Но при заполнении декларации сумма по этим операциям попадает в строку 030 — 16800 с заполнением суммы налога 2800. строка 118 суммы налога не соответствует Разделу 9.
Как правильно заполнить счет-фактуру при реализации макулатуры, чтобы формировалась счет-фактура в Разделе 9 без суммы НДС и не заполнялась сумма налога в разделе 3.?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В вашем случае применяется тот же алгоритм, что изложен в статье
Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца
Понадобятся некоторые ручные правки, чтобы раздел 3 не заполнялся.
Большое спасибо. Все получилось.
Очень хорошо! Спасибо, что написали.