Заполнение регистра НДС вручную, если ошибка Для целей учёта НДС не списано в 1С

Вопрос задал el***@buhoffice.ru

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день!
Задача разукомплектовать ОС и продать как товары. Делаем Списание ОС с ручной корректировкой проводок, как обсуждалось тут https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/razukomplektatsiya-oborudovani-ya-i-prodazha-chastyami.html . Только проводку Д 41.01 К 01.01 из проводок тоже убираем, так как ОС делится на множество товаров. И это («оприходование» товаров) мы вносим отдельной бух.операцией.

Далее мы посмотрели, какие регистры по НДС записываются при Поступлении товаров и услуг, увидели, что в Движениях там есть регистр накопления «Раздельный учет НДС», значит, в нашей бух. операции по каждому товару, разукомплектованному из ОС, нужно ввести вручную аналогичную строчку и в этот регистр. Но тут у нас загвоздка — какую партию указывать? Что указывать в поле «Аналитика учета затрат» (вручную поля для заполнения недоступны, кроме названия)? На ИТС написано, что ручной ввод справочника «Аналитика учета затрат» недопустим. Что в таком случае делать? Как правильно заполнить этот регистр?

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    По общему правилу, если какую-то операцию в пользовательском режиме не удается отразить, то вопрос надо решать с помощью программиста 1С. Посоветуйтесь с ним и поделитесь, пожалуйста, к какому варианту придете. Это запасной вариант.


    Изначально, из идей. Если сделать по такому алгоритму

    Долгосрочные активы к продаже в 1С

    И сначала сформировать один «товар». А потом сделать Комплектацию товара и из одного товара уже сформировать нужное количество в требуемой номенклатуре.

    Комплектация товаров в 1С

    Так уйдете от Операции, введенной вручную к стандартным документам, которые работают с регистрами НДС.


    Иметь в виду такой нюанс. Если был переход на РУ НДС.

    Код ошибки: 60005643
    Код(ы) обращения: HL-619499
    Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 02.02.2023
    Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»
    Описание:

    При включении Раздельного учета НДС в учетной политике формируются остатки в регистре по Раздельному учету НДС с ошибочным документом партии и незаполненной суммой, если: — Ведется партионный учет по ФИФО; — Зарегистрированы операции комплектации или разукомплектации.

    В некоторых случая применяют вариант. Списать ОС и оприходовать товары через документ Инвентаризация. Доходы и расходы на одну сумму — в итоге ноль. Но зато задействованы документы, а не Операции, введенные вручную. Это также как идея обходного маневра.

    1. Добрый день, спасибо за информацию. Продать как долгосрочный актив не подошел вариант бухгалтеру. Запрограммировать проблематично, так как это облако + надо понимать четкое ТЗ, что именно и как запрограммировать, а этого нет.

      Сделали в итоге так — через Списание ОС списали, проводки поменяли вручную на то, что в скрине (удалили 2 строчки, заменили на 41.01 по ДТ, кол-во 1). А дальше сделали Разукомплектацию этого товара.

    2. Но когда начали проводить разукомлектацию, то появилась ошибка: Для целей учёта НДС не списано 0.200 товара Программно-аппаратный комплекс, счёт учёта 41.01, партия:

      Насколько мы поняли, в регистре раздельного учета НДС нет данных для списания. Правильно ли мы понимаем, что тогда нужно сначала провести комплектацию, а потом разукомплектацию? Или как бороться с этой ошибкой? В принципе задача стоит перевести ОС в номенклатуру и продать по составляющим как номенклатуру. Это же не редкая ситуация, должен же быть какой-то вариант отражения этого процесса в 1С?

  2. По поводу » Для целей учёта НДС не списано».
    Варианты «лечения» такие
    Ошибка «для целей учета НДС не списано 1 товар…» в 1С
    Ошибка «Для целей учета НДС не списано» при продаже ТМЦ переданных в эксплуатацию с МЦ.04

    Дополнительно
    Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?

    Что касается разукомплектации — применяем такой алгоритм
    Разделение (разукомплектация) одного объекта основных средств на несколько в 1С

    В вашем случае накладывается специфика раздельного учета НДС и что переводите в товары. Это редкая ситуация. Можно сказать частный случай.
    Поэтому решаем вопрос с программистом 1С, если не удастся подобрать нужную комбинацию из типовых средств.
    По облаку поняла, да. Там конечно свои нюансы.

    1

Комментарии закрыты.