Нашли техническую ошибку за предыдущий квартал, налог был излишне уплачен. Исправили ошибку в текущем квартале(исправление ошибки). Оформили доп.лист к книге продаж(сторно) к предыдущему кварталу. Как и возможно ли? отразить данное исправление в декларации по НДС за текущий квартал, корректировочную декларацию сдавать не хотелось бы.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.37) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Алевтина.
Доп. лист можно подать только с уточненной Декларацией по НДС за предыдущий квартал.